刚察县委办公室部门预算收支总表
发布时间:2011年05月15日
消息来源:刚察县县委办公室
部门预算收支总表 |
单位名称:县委办公室 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
2344998 |
一、一般公共服务 |
2231147 |
经费拨款(补助) |
2344998 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
1084204 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
306142.7 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
142751 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
811900 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
113851 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
2344998 |
本年支出合计 |
2344998 |
本年支出合计 |
2344998 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:县委宣传部 |
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
656822.3 |
一、一般公共服务 |
616905.3 |
经费拨款(补助) |
656822.3 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
379319.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
94786.16 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
50117 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
132600 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
39917 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
656822.3 |
本年支出合计 |
656822.3 |
本年支出合计 |
656822.3 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:县委统战部 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
308646.3 |
一、一般公共服务 |
289706.3 |
经费拨款(补助) |
308646.3 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
180595.5 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
52410.8 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
24040 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
51600 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
18940 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
308646.3 |
本年支出合计 |
308646.3 |
本年支出合计 |
308646.3 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:县委政法委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
513652.5 |
一、一般公共服务 |
451062.5 |
经费拨款(补助) |
513652.5 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
309994.5 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
79568 |
四、公共安全 |
30000 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
41090 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
83000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
32590 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
513652.5 |
本年支出合计 |
513652.5 |
本年支出合计 |
513652.5 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:县妇联 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
185244.8 |
一、一般公共服务 |
17297784 |
经费拨款(补助) |
185244.8 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
116285 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
14292.84 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
15667 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
39000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
12267 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
185244.8 |
本年支出合计 |
185244.8 |
本年支出合计 |
185244.8 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:团县委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
127502.2 |
一、一般公共服务 |
121307.2 |
经费拨款(补助) |
127502.2 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
58721 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
8886.16 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
7895 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
52000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
6195 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
127502.2 |
本年支出合计 |
127502.2 |
本年支出合计 |
127502.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:县文联 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
20000 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
20000 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
20000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
20000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
20000 |
本年支出合计 |
20000 |
本年支出合计 |
20000 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:县档案馆 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
554535.6 |
一、一般公共服务 |
508056.6 |
经费拨款(补助) |
554535.6 |
一、基本支出 |
414870.6 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
52899 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
60079 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
26687 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
46479 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
554535.6 |
本年支出合计 |
554535.6 |
本年支出合计 |
554535.6 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |