刚察县各乡镇卫生院部门预算收支总表
发布时间:2011年05月17日
消息来源:刚察县各乡镇卫生院
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县青海湖中心卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
257270 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
257270 |
一、基本支出 |
257270 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
208326 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
18878 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
30066 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
234004 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
23266 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
257270 |
本年支出合计 |
257270 |
本年支出合计 |
257270 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县吉尔孟乡计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
133518.8 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
133518.8 |
一、基本支出 |
133518.8 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
109810.8 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
8044 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
15664 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
121254.8 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
12264 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
133518.8 |
本年支出合计 |
133518.8 |
本年支出合计 |
133518.8 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县吉尔孟乡卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
222762.8 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
222762.8 |
一、基本支出 |
222762.8 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
177795.8 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
18310 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
26657 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
202905.8 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
19857 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
222762.8 |
本年支出合计 |
222762.8 |
本年支出合计 |
222762.8 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县泉吉乡计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
241404.6 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
241404.6 |
一、基本支出 |
241404.6 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
196943.6 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
15666 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
28795 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
219409.6 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
21995 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
241404.6 |
本年支出合计 |
241404.6 |
本年支出合计 |
241404.6 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县泉吉乡卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
419302.4 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
419302.4 |
一、基本支出 |
419302.4 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
339204.4 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
30314 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
49784 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
381418.4 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
37884 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
419302.4 |
本年支出合计 |
419302.4 |
本年支出合计 |
419302.4 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县伊克乌兰乡计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
68906.44 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
68906.44 |
一、基本支出 |
68906.44 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
57756.44 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
3000 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
8150 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
62456.44 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
6450 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
68906.44 |
本年支出合计 |
68906.44 |
本年支出合计 |
68906.44 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县伊克乌兰乡卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
166949.9 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
166949.9 |
一、基本支出 |
166949.9 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
132603.9 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
14464 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
19882 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
152167.9 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
14782 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
166949.9 |
本年支出合计 |
166949.9 |
本年支出合计 |
166949.9 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县沙柳河镇计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
163994 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
163994 |
一、基本支出 |
163994 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
136771 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
8546 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
18677 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
148717 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
15277 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
163994 |
本年支出合计 |
163994 |
本年支出合计 |
163994 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县沙柳河镇卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
371070 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
371070 |
一、基本支出 |
371070 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
287948 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
42457 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
40665 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
338905 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
32165 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
371070 |
本年支出合计 |
371070 |
本年支出合计 |
371070 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县哈尔盖计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
190294.8 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
190294.8 |
一、基本支出 |
190294.8 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
155883.8 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
11902 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
22509 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
172885.8 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
17409 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
190294.8 |
本年支出合计 |
190294.8 |
本年支出合计 |
190294.8 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县哈尔盖镇中心卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
751590.1 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
751590.1 |
一、基本支出 |
751590.1 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
608239.1 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
53322 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
90029 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
683661.1 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
67929 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
751590.1 |
本年支出合计 |
751590.1 |
本年支出合计 |
751590.08 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |