五乡镇部门预算收支总表
发布时间:2011年05月20日
消息来源:
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇党委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
263691 |
一、一般公共服务 |
213097 |
经费拨款(补助) |
263691 |
一、基本支出 |
228691 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
185731 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
18266 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
24694 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
17000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
35000 |
八、社会保障和就业 |
14000 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
14000 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
21000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
19594 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
263691 |
本年支出合计 |
263691 |
本年支出合计 |
263691 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
263691 |
支 出 总 计 |
263691 |
支 出 总 计 |
263691 |
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇政府 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
1059041 |
一、一般公共服务 |
768948 |
经费拨款(补助) |
1059041 |
一、基本支出 |
512251 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
400998 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
57050 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
54203 |
五、教育 |
5000 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
12000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
546790 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
220790 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
326000 |
十、医疗卫生 |
10000 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
220790 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
42303 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
1059041 |
本年支出合计 |
1059041 |
本年支出合计 |
1059041 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
1059041 |
支 出 总 计 |
1059041 |
支 出 总 计 |
1059041 |
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇执法大队 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
322834.5 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
322834.5 |
一、基本支出 |
322834.5 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
258015.5 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
25803 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
39016 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
294018.5 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
28816 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
322834.5 |
本年支出合计 |
322834.5 |
本年支出合计 |
322834.5 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
322834.5 |
支 出 总 计 |
322834.5 |
支 出 总 计 |
322834.5 |
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇经济中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
457401.2 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
457401.2 |
一、基本支出 |
457401.2 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
357251.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
46650 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
53500 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
417501.2 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
39900 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
457401.2 |
本年支出合计 |
457401.2 |
本年支出合计 |
457401.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
457401.2 |
支 出 总 计 |
457401.2 |
支 出 总 计 |
457401.2 |
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇社会中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
221096.4 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
221096.4 |
一、基本支出 |
221096.4 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
171898.4 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
23200 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
25998 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
201898.4 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
19198 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
221096.4 |
本年支出合计 |
221096.4 |
本年支出合计 |
221096.4 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
221096.4 |
支 出 总 计 |
221096.4 |
支 出 总 计 |
221096.4 |
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇兽医站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
453624.6 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
453624.6 |
一、基本支出 |
453624.6 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
369572.6 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
30879 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
53173 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
412351.6 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
41273 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
453624.6 |
本年支出合计 |
453624.6 |
本年支出合计 |
453624.6 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
453624.6 |
支 出 总 计 |
453624.6 |
支 出 总 计 |
453624.6 |
部门预算收支总表 |
单位名称:哈镇水管所 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
170330.7 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
170330.7 |
一、基本支出 |
170330.7 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
135566.7 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
14523 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
20241 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
155189.7 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
15141 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
170330.7 |
本年支出合计 |
170330.7 |
本年支出合计 |
170330.7 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
170330.7 |
支 出 总 计 |
170330.7 |
支 出 总 计 |
170330.7 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇党委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
600802 |
一、一般公共服务 |
521162 |
经费拨款(补助) |
600802 |
一、基本支出 |
564802 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
461071 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
44891 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
58840 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
17000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
36000 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
14000 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
22000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
14000 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
48640 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
600802 |
本年支出合计 |
600802 |
本年支出合计 |
600802 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
600802 |
支 出 总 计 |
600802 |
支 出 总 计 |
600802 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇政府 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
1093382 |
一、一般公共服务 |
818958 |
经费拨款(补助) |
1093382 |
一、基本支出 |
566067 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
437073 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
72685 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
56309 |
五、教育 |
5000 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
12000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
527315 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
201315 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
326000 |
十、医疗卫生 |
10000 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
201315 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
46109 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
1093382 |
本年支出合计 |
1093382 |
本年支出合计 |
1093382 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
1093382 |
支 出 总 计 |
1093382 |
支 出 总 计 |
1093382 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇监管大队 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
906340.5 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
906340.5 |
一、基本支出 |
448340.5 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
346714.5 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
50930 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
50696 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
458000 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
458000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
867544.5 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
38796 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
906340.5 |
本年支出合计 |
906340.5 |
本年支出合计 |
906340.5 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
906340.5 |
支 出 总 计 |
906340.5 |
支 出 总 计 |
906340.5 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇经济中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
703183.9 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
703183.9 |
一、基本支出 |
703183.9 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
550991.9 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
70256 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
81936 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
641647.9 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
61536 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
703183.9 |
本年支出合计 |
703183.9 |
本年支出合计 |
703183.9 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
703183.9 |
支 出 总 计 |
703183.9 |
支 出 总 计 |
703183.9 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇社会中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
507956.2 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
507956.2 |
一、基本支出 |
507956.2 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
402587.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
46714 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
58655 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
462901.2 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
45055 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
507956.2 |
本年支出合计 |
507956.2 |
本年支出合计 |
507956.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
507956.2 |
支 出 总 计 |
507956.2 |
支 出 总 计 |
507956.2 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇兽医站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
745970.4 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
745970.4 |
一、基本支出 |
745970.4 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
611589.4 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
47383 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
86998 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
677672.4 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
68298 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
745970.4 |
本年支出合计 |
745970.4 |
本年支出合计 |
745970.4 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
745970.4 |
支 出 总 计 |
745970.4 |
支 出 总 计 |
745970.4 |
部门预算收支总表 |
单位名称:沙镇水管所 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
111498.4 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
111498.4 |
一、基本支出 |
111498.4 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
90329.44 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
7681 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
13488 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
101410.4 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
10088 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
111498.4 |
本年支出合计 |
111498.4 |
本年支出合计 |
111498.4 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
111498.4 |
支 出 总 计 |
111498.4 |
支 出 总 计 |
111498.4 |
部门预算收支总表 |
单位名称:伊乡党委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
393212 |
一、一般公共服务 |
335053 |
经费拨款(补助) |
393212 |
一、基本支出 |
365212 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
295360 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
30193 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
39659 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
15000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
28000 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
12000 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
16000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
12000 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
31159 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
393212 |
本年支出合计 |
393212 |
本年支出合计 |
393212 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
393212 |
支 出 总 计 |
393212 |
支 出 总 计 |
393212 |
部门预算收支总表 |
单位名称:伊乡政府 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
931074 |
一、一般公共服务 |
681144 |
经费拨款(补助) |
931074 |
一、基本支出 |
416039 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
321295 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
50649 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
44095 |
五、教育 |
5000 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
11000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
515035 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
195035 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
320000 |
十、医疗卫生 |
5000 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
195035 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
33895 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
931074 |
本年支出合计 |
931074 |
本年支出合计 |
931074 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
931074 |
支 出 总 计 |
931074 |
支 出 总 计 |
931074 |
部门预算收支总表 |
单位名称:伊乡经济中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
462815 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
462815 |
一、基本支出 |
462815 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
362042 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
46739 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
54034 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
422381 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
40434 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
462815 |
本年支出合计 |
462815 |
本年支出合计 |
462815 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
462815 |
支 出 总 计 |
462815 |
支 出 总 计 |
462815 |
部门预算收支总表 |
单位名称:伊乡社会中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
172346.1 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
172346.1 |
一、基本支出 |
172346.1 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
134695.1 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
17507 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
20144 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
157302.1 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
15044 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
172346.1 |
本年支出合计 |
172346.1 |
本年支出合计 |
172346.1 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
172346.1 |
支 出 总 计 |
172346.1 |
支 出 总 计 |
172346.1 |
部门预算收支总表 |
单位名称:伊乡兽医站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
523324.9 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
523324.9 |
一、基本支出 |
523324.9 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
422948.9 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
37868 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
62508 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
476116.9 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
47208 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
523324.9 |
本年支出合计 |
523324.9 |
本年支出合计 |
523324.9 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
523324.9 |
支 出 总 计 |
523324.9 |
支 出 总 计 |
523324.9 |
部门预算收支总表 |
单位名称:伊乡水管所 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
114539.3 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
114539.3 |
一、基本支出 |
114539.3 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
93019.32 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
7731 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
13789 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
104150.3 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
10389 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
114539.3 |
本年支出合计 |
114539.3 |
本年支出合计 |
114539.3 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
114539.3 |
支 出 总 计 |
114539.3 |
支 出 总 计 |
114539.3 |
部门预算收支总表 |
单位名称:泉乡党委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
310259 |
一、一般公共服务 |
259172 |
经费拨款(补助) |
310259 |
一、基本支出 |
282259 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
228332 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
23040 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
30887 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
15000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
28000 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
12000 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
16000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
12000 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
24087 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
310259 |
本年支出合计 |
310259 |
本年支出合计 |
310259 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
310259 |
支 出 总 计 |
310259 |
支 出 总 计 |
310259 |
部门预算收支总表 |
单位名称:泉乡政府 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
1095143 |
一、一般公共服务 |
731908 |
经费拨款(补助) |
1095143 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
378404 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
56604 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
51820 |
五、教育 |
5000 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
11000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
608315 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
182315 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
426000 |
十、医疗卫生 |
5000 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
302315 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
39920 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
1095143 |
本年支出合计 |
1095143 |
本年支出合计 |
1095143 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
1095143 |
支 出 总 计 |
1095143 |
支 出 总 计 |
1095143 |
部门预算收支总表 |
单位名称:泉乡经济中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
457329.2 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
457329.2 |
一、基本支出 |
457329.2 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
357188.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
46649 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
53492 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
417437.2 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
39892 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
457329.2 |
本年支出合计 |
457329.2 |
本年支出合计 |
457329.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
457329.2 |
支 出 总 计 |
457329.2 |
支 出 总 计 |
457329.2 |
部门预算收支总表 |
单位名称:泉乡社会中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
277791.7 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
277791.7 |
一、基本支出 |
277791.7 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
216130.7 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
29023 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
32638 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
253653.7 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
24138 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
277791.7 |
本年支出合计 |
277791.7 |
本年支出合计 |
277791.7 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
277791.7 |
支 出 总 计 |
277791.7 |
支 出 总 计 |
277791.7 |
部门预算收支总表 |
单位名称:泉乡兽医站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
327122.2 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
327122.2 |
一、基本支出 |
327122.2 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
265970.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
22950 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
38202 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
297420.2 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
29702 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
327122.2 |
本年支出合计 |
327122.2 |
本年支出合计 |
327122.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
327122.2 |
支 出 总 计 |
327122.2 |
支 出 总 计 |
327122.2 |
部门预算收支总表 |
单位名称:泉乡水管所 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
195197.2 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
195197.2 |
一、基本支出 |
195197.2 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
157567.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
14933 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
22697 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
177600.2 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
17597 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
195197.2 |
本年支出合计 |
195197.2 |
本年支出合计 |
195197.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
195197.2 |
支 出 总 计 |
195197.2 |
支 出 总 计 |
195197.2 |
部门预算收支总表 |
单位名称:吉乡党委 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
163998 |
一、一般公共服务 |
128477 |
经费拨款(补助) |
163998 |
一、基本支出 |
139998 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
118690 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
7087 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
14221 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
13000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
24000 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
10000 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
14000 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
10000 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
12521 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
163998 |
本年支出合计 |
163998 |
本年支出合计 |
163998 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
163998 |
支 出 总 计 |
163998 |
支 出 总 计 |
163998 |
部门预算收支总表 |
单位名称:吉乡政府 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
829905 |
一、一般公共服务 |
626981 |
经费拨款(补助) |
829905 |
一、基本支出 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
287820 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
35061 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
35464 |
五、教育 |
5000 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
10000 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
471560 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
152560 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
319000 |
十、医疗卫生 |
5000 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
152560 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
30364 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
829905 |
本年支出合计 |
829905 |
本年支出合计 |
829905 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
829905 |
支 出 总 计 |
829905 |
支 出 总 计 |
829905 |
部门预算收支总表 |
单位名称:吉乡社会、经济中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
521772 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
521772 |
一、基本支出 |
521772 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
408274 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
52600 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
60898 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
476174 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
45598 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
521772 |
本年支出合计 |
521772 |
本年支出合计 |
521772 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
521772 |
支 出 总 计 |
521772 |
支 出 总 计 |
521772 |
部门预算收支总表 |
单位名称:吉乡兽医站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
367462.9 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
367462.9 |
一、基本支出 |
367462.9 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
289537.9 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
35389 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
42536 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
335126.9 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
32336 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
367462.9 |
本年支出合计 |
367462.9 |
本年支出合计 |
367462.9 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
367462.9 |
支 出 总 计 |
367462.9 |
支 出 总 计 |
367462.9 |
部门预算收支总表 |
单位名称:吉乡水管所 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
107984.7 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
107984.7 |
一、基本支出 |
107984.7 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
87220.68 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
7623 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
13141 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
98243.68 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
9741 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
107984.7 |
本年支出合计 |
107984.7 |
本年支出合计 |
107984.7 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
107984.7 |
支 出 总 计 |
107984.7 |
支 出 总 计 |
107984.7 |
部门预算收支总表 |
单位名称:会计核算中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
912745.8 |
一、一般公共服务 |
829519.8 |
经费拨款(补助) |
912745.8 |
一、基本支出 |
912745.8 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
732648.8 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
69671 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
110426 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
83226 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
912745.8 |
本年支出合计 |
912745.8 |
本年支出合计 |
912745.8 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
912745.8 |
支 出 总 计 |
912745.8 |
支 出 总 计 |
912745.8 |