五乡镇部门预算收支总表
发布时间:2011年05月20日 消息来源:

部门预算收支总表
单位名称:哈镇党委 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 263691 一、一般公共服务 213097
经费拨款(补助) 263691 一、基本支出 228691 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 185731 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 18266 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 24694 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 17000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 35000 八、社会保障和就业 14000
四、事业单位经营收入    工资福利支出 14000 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 21000 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 19594
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 263691 本年支出合计 263691 本年支出合计 263691
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 263691 支 出 总 计 263691 支 出 总 计 263691
部门预算收支总表
单位名称:哈镇政府 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 1059041 一、一般公共服务 768948
经费拨款(补助) 1059041 一、基本支出 512251 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 400998 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 57050 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 54203 五、教育 5000
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 12000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 546790 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 220790 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 326000 十、医疗卫生 10000
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 220790
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 42303
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 1059041 本年支出合计 1059041 本年支出合计 1059041
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 1059041 支 出 总 计 1059041 支 出 总 计 1059041
部门预算收支总表
单位名称:哈镇执法大队 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 322834.5 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 322834.5 一、基本支出 322834.5 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 258015.5 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 25803 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 39016 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务 294018.5
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 28816
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 322834.5 本年支出合计 322834.5 本年支出合计 322834.5
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 322834.5 支 出 总 计 322834.5 支 出 总 计 322834.5
部门预算收支总表
单位名称:哈镇经济中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 457401.2 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 457401.2 一、基本支出 457401.2 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 357251.2 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 46650 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 53500 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 417501.2
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 39900
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 457401.2 本年支出合计 457401.2 本年支出合计 457401.2
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 457401.2 支 出 总 计 457401.2 支 出 总 计 457401.2
部门预算收支总表
单位名称:哈镇社会中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 221096.4 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 221096.4 一、基本支出 221096.4 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 171898.4 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 23200 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 25998 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 201898.4
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 19198
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 221096.4 本年支出合计 221096.4 本年支出合计 221096.4
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 221096.4 支 出 总 计 221096.4 支 出 总 计 221096.4
部门预算收支总表
单位名称:哈镇兽医站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 453624.6 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 453624.6 一、基本支出 453624.6 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 369572.6 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 30879 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 53173 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 412351.6
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 41273
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 453624.6 本年支出合计 453624.6 本年支出合计 453624.6
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 453624.6 支 出 总 计 453624.6 支 出 总 计 453624.6
部门预算收支总表
单位名称:哈镇水管所 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 170330.7 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 170330.7 一、基本支出 170330.7 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 135566.7 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 14523 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 20241 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 155189.7
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 15141
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 170330.7 本年支出合计 170330.7 本年支出合计 170330.7
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 170330.7 支 出 总 计 170330.7 支 出 总 计 170330.7
部门预算收支总表
单位名称:沙镇党委 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 600802 一、一般公共服务 521162
经费拨款(补助) 600802 一、基本支出 564802 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 461071 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 44891 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 58840 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 17000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 36000 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 14000 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 22000 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 14000
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 48640
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 600802 本年支出合计 600802 本年支出合计 600802
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 600802 支 出 总 计 600802 支 出 总 计 600802
部门预算收支总表
单位名称:沙镇政府 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 1093382 一、一般公共服务 818958
经费拨款(补助) 1093382 一、基本支出 566067 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 437073 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 72685 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 56309 五、教育 5000
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 12000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 527315 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 201315 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 326000 十、医疗卫生 10000
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 201315
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 46109
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 1093382 本年支出合计 1093382 本年支出合计 1093382
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 1093382 支 出 总 计 1093382 支 出 总 计 1093382
部门预算收支总表
单位名称:沙镇监管大队 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 906340.5 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 906340.5 一、基本支出 448340.5 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 346714.5 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 50930 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 50696 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 458000 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 458000 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务 867544.5
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 38796
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 906340.5 本年支出合计 906340.5 本年支出合计 906340.5
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 906340.5 支 出 总 计 906340.5 支 出 总 计 906340.5
部门预算收支总表
单位名称:沙镇经济中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 703183.9 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 703183.9 一、基本支出 703183.9 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 550991.9 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 70256 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 81936 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 641647.9
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 61536
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 703183.9 本年支出合计 703183.9 本年支出合计 703183.9
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 703183.9 支 出 总 计 703183.9 支 出 总 计 703183.9
部门预算收支总表
单位名称:沙镇社会中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 507956.2 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 507956.2 一、基本支出 507956.2 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 402587.2 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 46714 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 58655 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 462901.2
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 45055
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 507956.2 本年支出合计 507956.2 本年支出合计 507956.2
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 507956.2 支 出 总 计 507956.2 支 出 总 计 507956.2
部门预算收支总表
单位名称:沙镇兽医站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 745970.4 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 745970.4 一、基本支出 745970.4 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 611589.4 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 47383 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 86998 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 677672.4
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 68298
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 745970.4 本年支出合计 745970.4 本年支出合计 745970.4
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 745970.4 支 出 总 计 745970.4 支 出 总 计 745970.4
部门预算收支总表
单位名称:沙镇水管所 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 111498.4 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 111498.4 一、基本支出 111498.4 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 90329.44 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 7681 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 13488 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 101410.4
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 10088
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 111498.4 本年支出合计 111498.4 本年支出合计 111498.4
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 111498.4 支 出 总 计 111498.4 支 出 总 计 111498.4
部门预算收支总表
单位名称:伊乡党委 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 393212 一、一般公共服务 335053
经费拨款(补助) 393212 一、基本支出 365212 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 295360 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 30193 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 39659 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 15000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 28000 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 12000 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 16000 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 12000
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 31159
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 393212 本年支出合计 393212 本年支出合计 393212
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 393212 支 出 总 计 393212 支 出 总 计 393212
部门预算收支总表
单位名称:伊乡政府 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 931074 一、一般公共服务 681144
经费拨款(补助) 931074 一、基本支出 416039 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 321295 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 50649 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 44095 五、教育 5000
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 11000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 515035 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 195035 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 320000 十、医疗卫生 5000
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 195035
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 33895
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 931074 本年支出合计 931074 本年支出合计 931074
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 931074 支 出 总 计 931074 支 出 总 计 931074
部门预算收支总表
单位名称:伊乡经济中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 462815 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 462815 一、基本支出 462815 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 362042 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 46739 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 54034 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 422381
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 40434
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 462815 本年支出合计 462815 本年支出合计 462815
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 462815 支 出 总 计 462815 支 出 总 计 462815
部门预算收支总表
单位名称:伊乡社会中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 172346.1 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 172346.1 一、基本支出 172346.1 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 134695.1 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 17507 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 20144 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 157302.1
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 15044
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 172346.1 本年支出合计 172346.1 本年支出合计 172346.1
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 172346.1 支 出 总 计 172346.1 支 出 总 计 172346.1
部门预算收支总表
单位名称:伊乡兽医站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 523324.9 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 523324.9 一、基本支出 523324.9 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 422948.9 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 37868 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 62508 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 476116.9
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 47208
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 523324.9 本年支出合计 523324.9 本年支出合计 523324.9
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 523324.9 支 出 总 计 523324.9 支 出 总 计 523324.9
部门预算收支总表
单位名称:伊乡水管所 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 114539.3 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 114539.3 一、基本支出 114539.3 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 93019.32 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 7731 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 13789 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 104150.3
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 10389
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 114539.3 本年支出合计 114539.3 本年支出合计 114539.3
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 114539.3 支 出 总 计 114539.3 支 出 总 计 114539.3
部门预算收支总表
单位名称:泉乡党委 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 310259 一、一般公共服务 259172
经费拨款(补助) 310259 一、基本支出 282259 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 228332 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 23040 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 30887 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 15000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 28000 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 12000 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 16000 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 12000
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 24087
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 310259 本年支出合计 310259 本年支出合计 310259
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 310259 支 出 总 计 310259 支 出 总 计 310259
部门预算收支总表
单位名称:泉乡政府 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 1095143 一、一般公共服务 731908
经费拨款(补助) 1095143 一、基本支出 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 378404 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 56604 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 51820 五、教育 5000
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 11000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 608315 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 182315 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 426000 十、医疗卫生 5000
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 302315
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 39920
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 1095143 本年支出合计 1095143 本年支出合计 1095143
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 1095143 支 出 总 计 1095143 支 出 总 计 1095143
部门预算收支总表
单位名称:泉乡经济中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 457329.2 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 457329.2 一、基本支出 457329.2 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 357188.2 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 46649 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 53492 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 417437.2
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 39892
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 457329.2 本年支出合计 457329.2 本年支出合计 457329.2
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 457329.2 支 出 总 计 457329.2 支 出 总 计 457329.2
部门预算收支总表
单位名称:泉乡社会中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 277791.7 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 277791.7 一、基本支出 277791.7 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 216130.7 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 29023 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 32638 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 253653.7
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 24138
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 277791.7 本年支出合计 277791.7 本年支出合计 277791.7
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 277791.7 支 出 总 计 277791.7 支 出 总 计 277791.7
部门预算收支总表
单位名称:泉乡兽医站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 327122.2 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 327122.2 一、基本支出 327122.2 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 265970.2 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 22950 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 38202 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 297420.2
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 29702
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 327122.2 本年支出合计 327122.2 本年支出合计 327122.2
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 327122.2 支 出 总 计 327122.2 支 出 总 计 327122.2
部门预算收支总表
单位名称:泉乡水管所 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 195197.2 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 195197.2 一、基本支出 195197.2 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 157567.2 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 14933 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 22697 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 177600.2
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 17597
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 195197.2 本年支出合计 195197.2 本年支出合计 195197.2
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 195197.2 支 出 总 计 195197.2 支 出 总 计 195197.2
部门预算收支总表
单位名称:吉乡党委 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 163998 一、一般公共服务 128477
经费拨款(补助) 163998 一、基本支出 139998 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 118690 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 7087 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 14221 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 13000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 24000 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 10000 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 14000 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 10000
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 12521
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 163998 本年支出合计 163998 本年支出合计 163998
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 163998 支 出 总 计 163998 支 出 总 计 163998
部门预算收支总表
单位名称:吉乡政府 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 829905 一、一般公共服务 626981
经费拨款(补助) 829905 一、基本支出 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 287820 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 35061 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 35464 五、教育 5000
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒 10000
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 471560 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 152560 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 319000 十、医疗卫生 5000
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 152560
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 30364
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 829905 本年支出合计 829905 本年支出合计 829905
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 829905 支 出 总 计 829905 支 出 总 计 829905
部门预算收支总表
单位名称:吉乡社会、经济中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 521772 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 521772 一、基本支出 521772 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 408274 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 52600 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 60898 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 476174
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 45598
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 521772 本年支出合计 521772 本年支出合计 521772
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 521772 支 出 总 计 521772 支 出 总 计 521772
部门预算收支总表
单位名称:吉乡兽医站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 367462.9 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 367462.9 一、基本支出 367462.9 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 289537.9 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 35389 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 42536 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 335126.9
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 32336
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 367462.9 本年支出合计 367462.9 本年支出合计 367462.9
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 367462.9 支 出 总 计 367462.9 支 出 总 计 367462.9
部门预算收支总表
单位名称:吉乡水管所 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 107984.7 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 107984.7 一、基本支出 107984.7 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 87220.68 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 7623 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 13141 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 98243.68
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 9741
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 107984.7 本年支出合计 107984.7 本年支出合计 107984.7
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 107984.7 支 出 总 计 107984.7 支 出 总 计 107984.7
部门预算收支总表
单位名称:会计核算中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 912745.8 一、一般公共服务 829519.8
经费拨款(补助) 912745.8 一、基本支出 912745.8 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 732648.8 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 69671 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 110426 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 83226
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 912745.8 本年支出合计 912745.8 本年支出合计 912745.8
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 912745.8 支 出 总 计 912745.8 支 出 总 计 912745.8