刚察县2012年农牧机械管理站部门预算信息公开
  
发布时间:2012年05月19日 消息来源:刚察县农牧机械管理站

为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财 〔2012〕131号),现将农牧业经营管理站单位2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
人员编制情况:2012年正式职工年初数13人,我站人员编制12人,实有人数11人,财务上实行全额预算管理制度。其中:干部5人,合同制工人6人。学历:本科1人,大专4人,中专2人。职称情况:高级工程师1人,统计师1人,农机师2人,技术员2人,管理人员2人,普工3人。
二、主要职责
1、以《道路交通安全法》、《农业机械化促进法》等法律法规及国家和地方有关发展农牧业机械的方针、政策为依据,根据各项法规和规章组织实施各项工作。
2、负责本县农牧机械化推广和教育培训工作;组织实施农牧业机械化技术推广项目的选型、论证、申报立项及实施,负责新技术、新机具的引进、示范和推广工作,为农机质量提供鉴定保障。
3、负责全县农机安全监理工作,组织实施拖拉机、联合收割机等农业机械的安全监理,对农机安全使用提供保障。
4、负责农机化服务体系建设,指导、检查农机服务组织的生产经营等综合服务活动,开展农机社会化服务;负责农机统计工作,指导乡村农机化建设。
5、负责全县农机化培训教育工作,开展农机化宣传工作。
三、2012年主要工作目标及措施
(一)工作目标
抓好农机购置补贴工作,积极争取资金,提高补贴比例,扩大补贴范围,特别是草产业基地建设中的补贴资金,根据省农牧厅的安排,今年购机补贴比例仍按照50%给予补贴,重点扶持草产业基地建设中专业合作社和农机大户,争取购机补贴资金280万元,县财政补助经费7万元
(二)主要措施
1、加强领导,明确职责。
2、加强宣传,抓好落实。
3、严格补贴工作程序,保证补贴工作质量。
4、强化服务,方便农牧户。
5、加强监督,落实责任。
6、规范程序,核实上报,做好服务。
四、预算收入分析
    2012年收入安排77.34万元,其中:财政补助收入77.34万元。按照收支平衡原则,支出安排77.34万元,其中:用于工资福利支出58.29万元,对个人和家庭的补助支出13.86万元,商品和服务支出5.18万元。
附:1、农牧机械管理站2012年部门预算收支总表

  2、农牧机械管理站2012年部门财政拨款支出预算表

部门财政拨款支出预算表
   单位名称:刚察县农牧机械管理站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 75,736.20 75,736.20
2100502 公务员医疗补助 20,196.32 20,196.32
2100503 事业单位医疗 55,539.88 55,539.88
213 农林水事务 634,743.38 634743.38
2130110 执法监管 634743.38 634743.38
2210201 住房公积金 62912 62912
773391.58 773391.58

部门预算收支总表
单位名称:刚察县农牧机械管理站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 773391.58 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 773391.58 一、基本支出 773391.58 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 582910.34 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 51833.04 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 138648.2 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 75736.2
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 634743.38
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 62912
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 773391.58 本年支出合计 773391.58 本年支出合计
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 773391.58 支 出 总 计 773391.58 支 出 总 计 773391.58