刚察县林业站2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月19日 消息来源:刚察县林业站

为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财 〔2012〕 131号)的精神,现将刚察县林业站2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
人员编制情况:人员编制4人,实有职工6人,见习岗位1人,公益性岗位5人,共计11人。其中:干部1人,合同制工人5人。学历:本科1人,大专3人,高中2人。职称情况:工程师1人,助理工程师2人,技术员3人高级工1人。
二、主要职责
1、宣传与贯彻执行林业法律、法规和各项林业方针、政策;
2、协助乡镇制定林业发展规划和年度计划,组织指导农村集体、个人开展林业生产经营活动;
3、开展森林资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作;
4、做好森林防火、森林病虫害防治工作;
5、依法保护管理林地、森林和野生动植物资源;
6、配合乡镇建立健全乡村护林网络,负责乡村护林队伍的管理;
7、推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务等;
8、负责本辖区内生态公益林的保护和管理,做好森林生态效益补助资金的发放和护林员的管理工作;
9、协调集体林产权制度改革工作等各项工作任务
三、2012年主要工作目标及措施
(一)工作目标
1、认真抓好天然林资源保护工程建设。切实保护好野生动植物资源                                            
2、继续推进退耕还林工程建设。配合县林业局实施好生态脆弱、水土流失严重、群众积极性高的地区退耕还林工程。不断探索和完善科学高效的治理模式和管理办法,确保工程质量。认真落实国家对农民的有关补偿政策,积极培育后续产业,不断巩固退耕还林成果。
3、加大实施绿化工程建设和封山育林力度。            
4、切实搞好城镇绿化工程建设。开展好全民义务植树活动,不断丰富和完善义务植树的形式,确保义务植树尽责率达90%以上。
  5、积极配合搞好林权制度改革。在县林业局的具体指导下,认真贯彻执行全县林权制度改革的重要会议和文件精神,采取有效措施完成我乡辖区内森林分类经营工作,促进乡域经济的发展,增加林农收入。
  6、加大林业行政执法力度。一是加大林业执法力度。严格林地保护,严厉打击乱垦滥占林地、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪活动。严禁随意采挖野生植物和无偿划拨使用林地。二是加大林地保护力度,遏制林地非正常消耗。按照有关规定严肃查处非法占用林地的责任单位和人员。三是加强林业法制宣传教育,提高林政执法水平。认真贯彻国务院《森林防火条例》,坚持预防为主,积极消灭的方针,严格执行森林防火主管领导负责制,建立健全组织严密、快速高效的森林防火体系和森林火灾扑救机制。
  (二)具体措施
1、加强学习,提高素质。
适时举办业务知识和法律法规知识培训班,对业务技术人员和执法人员进行培训,提高他们的业务技术能力和执法水平。通过学习教育,全面提高林业干部职工的政治素质、业务能力和执法水平,为实现我乡林业工作新的跨越奠定思想基础,提供智力保障。
2、解放思想,强化服务。
坚持科学的发展观即全面、协调、可持续的发展观,坚持把增加农民收入放在重要位置,在植树造林、退耕还林、抚育管理及育苗等方面为群众提供技术服务,进行技术指导,不断引进新品种,推广新技术,为优化结构,实现农民得利、国家得绿。
四、预算收入分析
    2012年收入安排343023.36万元,其中:财政补助收入343023.36元。按照收支平衡原则,支出安排 343023.36 元,其中:用于工资福利支出282063.36元,对个人和家庭的补助支出39305元,商品和服务支出21655元。
附表:1、刚察县林业站2012年部门预算收支总表

  2、刚察县林业站2012年部门财政拨款支出预算表

2012年部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县林业站
功能科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
343023.36 343023.36
210 医疗卫生 33504 33504
21005 医疗保障 33504 33504
2100502   事业单位医疗 24569 24569
2100503   公务员医疗补助 8934.4 8934.4
213 农林水事务 270214.36 270214.36
21302 林业 270214.36 270214.36
2130204  林业事业机构 270214.36 270214.36
221 住房保障支出 39305 39305
22102 住房改革支出 39305 39305
2210201  住房公积金 39305 39305

部门预算收支总表
单位名称:刚察县林业站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 343023.36 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 343023.36 一、基本支出 343023.36 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 282063.36 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 21655 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 39305 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 33504
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务 270214.36
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 39305
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 本年支出合计 本年支出合计
七、上级补助收入 343023.36 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 343023.36 支 出 总 计 343023.36 支 出 总 计 343023.36