刚察县运管所2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月19日 消息来源:刚察县运管所

一、基本情况
刚察县运管所成立于1980年,是按照国家交通运输部在全国范围内设立道路运输五级管理体制的要求而设立的,是由法规授权具有对从事道路运输经营及道路运输相关业务公共事务管理职能的交通运政行政执法部门。实行的是“条块结合、以块为主”的管理体制,即:运政管理业务由上级业务部门负责指导和协调,人、财、物由地方政府管理的基本模式,现实有人数为16人。
二、主要职责
根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《青海省道路运输管理条例》的规定刚察县公路运输管理所在县委、县政府和交通局的领导下,代表地方政府履行以下行政管理职责:
  (一)负责国家及省、地有关道路运输方针、政策、法规的宣传贯彻和具体实施。
  (二)根据层级管理权限,负责道路旅客运输经营(班车客运、包车客运、旅游客运),道路货物运输经营(普通货运、货物专用运输、大型物件运输、危险货物运输)和道路客货站(场)经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训,以及城市公共交通、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、车辆超限运输源头治理等行政许可及行政管理职能,协调各部门、各业户之间的横向联系;
(三)负责道路运输行业证、照、牌、单及票据的发放、回收、管理工作;
(四)负责全县道路运输市场秩序和运输安全的监管,维护道路运输市场秩序,对道路运输业的营运证照、经营范围、服务质量、市场信用等进行监督、检查、考核;受理运输服务质量、行业纠纷的投诉,开展文明规范执法,防止公路“三乱”行为;
(五)负责履行“三关一监督”(市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关、汽车客运站安全监管)的安全源头管理职责;
(六)负责组织协调重点物资、大宗物资、节假日旅客运输、重点地区集散物资的运输工作,做好战备、救灾、抢险等物资的运输组织工作,保证指令性计划的完成,并进行监督检查;
(七)负责掌握本地运力与运量情况,按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息,配合上级运政部门做好车辆投放,车辆结构和技术进步的调控工作,做好站点布局、建设和管理工作。
(八)负责运输市场源头管理,建立各种基础台账,对本地区道路运输业的经营、生产和主要技术经济指标进行统计、上报,组织日常性运输市场调查,收集各种基本信息,开展咨询服务和市场预测,制定本地区行业规划。
(九)负责行业精神文明建设和运政执法队伍的建设,负责对运政人员的培训和考核;
(十)负责上级部门交办的其他工作。
三、目标(工作)任务
通过对道路运输业的行政许可、监督检查和管理,来维护道路运输市场秩序,保障道路运输安全,保护道路运输各方当事人的合法权益,促进道路运输业的健康发展。
四、预算收入分析

2012年收入主要用于开展单位工作所需用的经费。2012年收入安排为790,020.38元,其中:财政经费款为790,020.38元。按照收支平衡原则,支出安排为790,020.38元,其中:用于工资福利支出561,272.08元,医疗保障支出68,076.3对个人和家庭的补助支出55,632.00元,商品和服务支出为85,040.00元。项目支出20,000.00元。

  部门预算收支总表
单位名称: 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 790,020.38 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 790,020.38 一、基本支出 770,020.38 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 629,348.38 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 85,040.00 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 55,632.00 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 20,000.00 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 68076.3
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输 646,312.08
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  20,000.00 十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 55,632.00
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出 20,000.00
二十六、转移性支出
本年收入合计 790,020.38 本年支出合计 790,020.38 本年支出合计 790,020.38
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 790,020.38 支 出 总 计 790,020.38 支 出 总 计 790,020.38

部门财政拨款支出预算表
单位名称:     刚察县运管所 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
214 交通运输 790,020.38 770,020.38 20,000.00
21401 公路水路运输 846,312.08 646,312.08 20,000.00
2140101 行政运行 846,312.08 646,312.08 20,000.00
221 住房保障支出 55,632.00 55,632.00
22102 住房改革支出 55,632.00 55,632.00
2210201 住房公积金 55,632.00 55,632.00
210 医疗卫生 68,076.30 68,076.30
21005 医疗保障 68,076.30 68,076.30
2100502 事业单位医疗 49,922.62 49,922.62
2100503 公务员医疗补助 18,153.68 18,153.68