刚察县汽车站2012年部门预算信息公开
2012年收入安排758646.12元,其中:财政补助收入758646.12元。按照收支平衡原则,支出安排758646.12元,其中:用于工资福利支出609432.12元,对个人和家庭的补助支出51574元,商品和服务支出75640元,项目支出22000元。
部门预算收支总表
单位名称:刚察县汽车站
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
758646.12
一、一般公共服务
经费拨款(补助)
758646.12
一、基本支出
736646.12
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
609432.12
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
75640
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
51574
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
22000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
十、医疗卫生
24516.48
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
660555.64
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
22000
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
51574
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
22000
二十六、转移性支出
本年收入合计
758646.12
本年支出合计
758646.12
本年支出合计
758646.12
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
758646.12
支 出 总 计
758646.12
支 出 总 计
758646.12
部门财政拨款支出预算表
单位名称:
刚察县汽车站
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
214
交通运输
758,646.12
736,646.12
22,000.00
21401
公路水路运输
682,555.64
660,555.64
22000
2140199
其他公路水路运输支出
682,555.64
660555.64
22,000.00
221
住房保障支出
51574
51574
22102
住房改革支出
51574
51574
2210201
住房公积金
51574
51574
210
医疗卫生
24516.48
24516.48
21005
医疗保障
24516.48
24516.48
2100502
事业单位医疗
24516.48
24516.48