刚察县汽车站2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月20日 消息来源:刚察县汽车站

为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财〔2012〕131号)现将刚察县汽车站2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
刚察县汽车站始建于1993年,隶属于刚察县交通局管理,经青海省运管局核准为三级站,2010年以前属于自收自支的事业单位,2011年3月纳入财政拨款的全额单位,执行交通客运管理相关政策,单位现有在职人员9名。
二、主要职责
根据《中华人民共和国道路运输管理条例》和《汽车客运站管理规定》的要求,刚察县汽车站在县委、县政府和交通局的领导下,认真履行以下几点内容。
1、为旅客和进站经营业户提供安全、及时、方便、舒适的服务。
2、做到制度健全、经营文明、服务公平、收费合理,实现车进站、人归点、站管车的管理目标。
向社会发布客运班车新增或调整的有关信息。
3、接到上级有关运价、站务收费、营运里程调整等文件通知后,客运站应对相关客运班线运价进行重新计算,在规定的时间内完成票价调整,同时更新对外公布的票价表。
4、提供旅客流向、流量、流时的动态情况和班线实载率证明,每半年度向当地运政机构提出增减班次建议。
5、行包托运
(一)、严禁易燃、易爆危险品托运或行包中夹带托运。
(二)、行包受理按规定计价、计费,托运单填写齐全,字迹清晰。
(三)、行包的受理、保管、搬运、装卸应按作业程序依次进行,各环节、部位、工种相互衔接紧密,协作配合有序,责任分明,交接清楚无误;
(四)、行包装卸作业中轻搬、轻放,装载合理,确保完好无损;
(五)、行包应快速及时运达,原则上随客同行,如有困难,应事先向旅客交待运行日期、车次、到站交接手续,到达行包妥善保管,及时交付。
6、 候车服务
(一)、提供整洁、文明、优雅的候车环境,维护好候车秩序,管理好服务设施;
(二)、宣传旅客乘车须知及有关规定,做好危险品的检查工作。
(三)、耐心礼貌解答旅客提出的问题,及时提供班车运行信息,对老、弱、病、残、孕等特殊旅客要有专人服务,做到优先购票、优先检票、优先上车。
(四)、方便旅客出行,提供医疗、开水、饮食、食品供应等相关延伸服务。
三、2012年主要工作目标及措施
  1、继续抓紧抓好客运服务工作,在提高客运服务的同时,确保各项工作顺利进行。
  2、进一步完善各项管理制度,抓好服务工作。
  3、加强精神文明建设,争创“文明单位”称号,年内开展创建文明个人、文明窗口、文明班组的“四个文明”创建活动。
4、全站职工努力工作,保证完成局下达的各项任务和考核指标。
四、预算收入分析

2012年收入安排758646.12元,其中:财政补助收入758646.12元。按照收支平衡原则,支出安排758646.12元,其中:用于工资福利支出609432.12元,对个人和家庭的补助支出51574元,商品和服务支出75640元,项目支出22000元。

部门预算收支总表
单位名称:刚察县汽车站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 758646.12 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 758646.12 一、基本支出 736646.12 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 609432.12 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 75640 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 51574 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 22000 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 24516.48
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输 660555.64
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  22000 十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 51574
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出 22000
二十六、转移性支出
本年收入合计 758646.12 本年支出合计 758646.12 本年支出合计 758646.12
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 758646.12 支 出 总 计 758646.12 支 出 总 计 758646.12

部门财政拨款支出预算表
单位名称: 刚察县汽车站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
214 交通运输 758,646.12 736,646.12 22,000.00
21401 公路水路运输 682,555.64 660,555.64 22000
2140199 其他公路水路运输支出 682,555.64 660555.64 22,000.00
221 住房保障支出 51574 51574
22102 住房改革支出 51574 51574
2210201 住房公积金 51574 51574
210 医疗卫生 24516.48 24516.48
21005 医疗保障 24516.48 24516.48
2100502 事业单位医疗 24516.48 24516.48