刚察县乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门预算信息公开工作
发布时间:2012年05月20日
消息来源:刚察县卫生和人口计划生育局
为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财 〔2012〕131号),现将各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
乡镇卫生院成立于1958年。是政府办非营利性医疗机构,是新型农村合作医疗保险的定点医院。承担各乡镇人口的基本医疗、基本公共服务、新型农村合作医疗和村卫生所的管理工作。乡镇卫生院在职职工85名.见习岗位、长期临时36名.设置科室有:內儿科、妇外科、藏医科、中藏西药房、急救室、化验室、放射科、手术室、发热门诊、免疫规划科、计划生育服务室。
县药品集中采购管理中心成立于2002年.在职职工2名.
二、主要职责
(一)宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
(二)开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
(三)落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。
(四)开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。
(五)协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
(六)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。
(七)提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。
(八)受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
(九)协助做好新型农村合作医疗工作。
(十)负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。
药品集中采购管理中心主要职责:监督、管理和集中采购全县医疗机构所使用得药品、医用耗材等工作并负责按时结算,退还过期药品,协调药品配送企业与各医疗机构之间的各项工作的衔接。
三、2012年主要工作目标及措施
强化公共卫生和基本医疗服务功能,改善医疗卫生服务条件,提高管理能力和服务水平,为广大农牧民提供安全、优质、价廉药品供应和高效方便的医疗卫生服务。进一步加强疾病预防控制体系建设,切实提升妇幼保健工作水平,全面提高公共卫生保障能力。推进新农合制度顺利实施。加强医疗服务质量管理,切实提升医疗服务水平。
四、预算收入分析
2012年各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心收入安排如下:哈尔盖镇中心卫生院158.5,其中:财政补助收入 158.5万元。按照收支平衡原则,支出安排158.5万元,其中:用于工资福利支出137.3万元,对个人和家庭的补助支出12万元,商品和服务支出9.2万元。
计划生育服务站21.8万元,其中:财政补助收入 21.8万元。按照收支平衡原则,支出安排21.8万元,其中:用于工资福利支出18.8万元,对个人和家庭的补助支出1.8万元,商品和服务支出1.2万元。
泉吉乡中心卫生院83.5万元,其中:财政补助收入 83.5 万元。按照收支平衡原则,支出安排83.5万元,其中:用于工资福利支出72万元,对个人和家庭的补助支出6.5万元,商品和服务支出5万元. 计划生育服务站 27.5万元,其中:财政补助收入 27.5万元。按照收支平衡原则,支出安排27.5万元,其中:用于工资福利支出23.6万元,对个人和家庭的补助支出2.4万元,商品和服务支出1.5万元。
沙柳河镇卫生院72.8万元,其中:财政补助收入 72.8万元。按照收支平衡原则,支出安排 72.8万元,其中:用于工资福利支出63.7万元,对个人和家庭的补助支出5.2万元,商品和服务支出3.9万元. 计划生育服务站18.4万元,其中:财政补助收入 18.4万元。按照收支平衡原则,支出安排18.4元,其中:用于工资福利支出15.9万元,对个人和家庭的补助支出1.6万元,商品和服务支出0.9万元。
伊克乌兰乡卫生院69.2万元,其中:财政补助收入 69.2万元。按照收支平衡原则,支出安排69.2万元,其中:用于工资福利支出 59.8万元,对个人和家庭的补助支出5.2 万元,商品和服务支出4.2万元.计划生育服务站7.9万元,其中:财政补助收入 7.9万元。按照收支平衡原则,支出安排7.9万元,其中:用于工资福利支出 6.9万元,对个人和家庭的补助支出 0.7万元,商品和服务支出0.3万元。
吉尔孟乡卫生院48.7万元,其中:财政补助收入 48.7万元。按照收支平衡原则,支出安排48.7万元,其中:用于工资福利支出42万元,对个人和家庭的补助支出3.7万元,商品和服务支出3万元. 计划生育服务站 15.1万元,其中:财政补助收入 15.1万元。按照收支平衡原则,支出安排 15.1万元,其中:用于工资福利支出13万元,对个人和家庭的补助支出 1.3万元,商品和服务支出0.8万元。
青海湖中心卫生院37.6万元,其中:财政补助收入 37.6万元。按照收支平衡原则,支出安排37.6万元,其中:用于工资福利支出32.2万元,对个人和家庭的补助支出3.1万元,商品和服务支出2.3万元。
县药品集中采购管理中心16.5万元,其中:财政补助收入 16.5万元。按照收支平衡原则,支出安排16.5万元,其中:用于工资福利支出14.3万元,对个人和家庭的补助支出1.4万元,商品和服务支出0.8万元。
附表 1、各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门预算收支总表
2、各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门财政拨款支出预算表
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县吉尔孟乡计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
150588.08 |
一、一般公共服务 |
122153.08 |
经费拨款(补助) |
150588.08 |
一、基本支出 |
150588.08 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
129491.08 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
8142.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
12955.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
15480.00 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
12955.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
150588.08 |
本年支出合计 |
150588.08 |
本年支出合计 |
150588.08 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
150588.08 |
支 出 总 计 |
150588.08 |
支 出 总 计 |
150588.08 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县吉尔孟乡卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
487227.12 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
487227.12 |
一、基本支出 |
487227.12 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
420471.12 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
30058.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
36698.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
450529.12 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
36698.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
487227.12 |
本年支出合计 |
487227.12 |
本年支出合计 |
487227.12 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
487227.12 |
支 出 总 计 |
支 出 总 计 |
487227.12 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县泉吉乡计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
275245.2 |
一、一般公共服务 |
223474.2 |
经费拨款(补助) |
275245.2 |
一、基本支出 |
275245.2 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
235807.2 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
15810.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
23628.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
28143.00 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
23628.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
275245.2 |
本年支出合计 |
275245.2 |
本年支出合计 |
275245.2 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
275245.2 |
支 出 总 计 |
275245.2 |
支 出 总 计 |
275245.2 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县泉吉乡卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
835336.20 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
835336.20 |
一、基本支出 |
835336.20 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
719909.20 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
49832.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
65595.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
769741.20 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
65595.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
835336.20 |
本年支出合计 |
835336.20 |
本年支出合计 |
835336.20 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
835336.20 |
支 出 总 计 |
835336.20 |
支 出 总 计 |
835336.20 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县伊克乌兰乡计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
78844.80 |
一、一般公共服务 |
63897.80 |
经费拨款(补助) |
78844.80 |
一、基本支出 |
78844.80 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
68940.80 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
3094.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
6810.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
8137.00 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
6810.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
78844.80 |
本年支出合计 |
78844.80 |
本年支出合计 |
78844.80 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
78844.80 |
支 出 总 计 |
78844.80 |
支 出 总 计 |
78844.80 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县伊克乌兰乡卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
692116.32 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
692116.32 |
一、基本支出 |
692116.32 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
598927.32 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
41526.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
51663.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
640453.32 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
51663.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
692116.32 |
本年支出合计 |
692116.32 |
本年支出合计 |
692116.32 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
692116.32 |
支 出 总 计 |
692116.32 |
支 出 总 计 |
692116.32 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县沙柳河镇计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
184173.60 |
一、一般公共服务 |
148898.60 |
经费拨款(补助) |
184173.60 |
一、基本支出 |
184173.60 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
159492.60 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
8654.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
16027.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
19248.00 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
16027.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
184173.60 |
本年支出合计 |
184173.60 |
本年支出合计 |
184173.60 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
184173.60 |
支 出 总 计 |
184173.60 |
支 出 总 计 |
184173.60 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县沙柳河镇卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
728088.32 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
728088.32 |
一、基本支出 |
728088.32 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
637562.32 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
38582.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
51944.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
676144.32 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
51944.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
728088.32 |
本年支出合计 |
728088.32 |
本年支出合计 |
728088.32 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
728088.32 |
支 出 总 计 |
728088.32 |
支 出 总 计 |
728088.32 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县哈尔盖计划生育服务站 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
218305.48 |
一、一般公共服务 |
177806.48 |
经费拨款(补助) |
218305.48 |
一、基本支出 |
218305.48 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
187771.48 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
12055.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
18479.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
22020.00 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
18479.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
218305.48 |
本年支出合计 |
218305.48 |
本年支出合计 |
218305.48 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
218305.48 |
支 出 总 计 |
218305.48 |
支 出 总 计 |
218305.48 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县哈尔盖镇中心卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
1584674.04 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
1584674.04 |
一、基本支出 |
1584674.04 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
1372576.04 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
92345.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
119753.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
1464921.04 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
119753.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
1584674.04 |
本年支出合计 |
1584674.04 |
本年支出合计 |
1584674.04 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
1584674.04 |
支 出 总 计 |
1584674.04 |
支 出 总 计 |
1584674.04 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县青海湖中心卫生院 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
375960.56 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
375960.56 |
一、基本支出 |
375960.56 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
322317.56 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
22694.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
30949.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
345011.56 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
30949.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
375960.56 |
本年支出合计 |
375960.56 |
本年支出合计 |
375960.56 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
375960.56 |
支 出 总 计 |
375960.56 |
支 出 总 计 |
375960.56 |
部门预算收支总表 |
单位名称:刚察县药品集中采购管理中心 |
单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
金额 |
金额 |
一、财政拨款(补助) |
164989.82 |
一、一般公共服务 |
经费拨款(补助) |
164989.82 |
一、基本支出 |
164989.82 |
二、外交 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
工资福利支出 |
142338.82 |
三、国防 |
罚没收入安排的拨款 |
商品和服务支出 |
8379.00 |
四、公共安全 |
二、预算外收入 |
对个人和家庭的补助 |
14272.00 |
五、教育 |
专户核拨的预算外资金 |
其他资本性支出等 |
六、科学技术 |
批准留用的预算外资金 |
七、文化体育与传媒 |
三、事业收入(不含预算外资金) |
二、项目支出 |
八、社会保障和就业 |
四、事业单位经营收入 |
工资福利支出 |
九、社会保险基金支出 |
五、纳入预算管理的政府性基金收入 |
商品和服务支出 |
十、医疗卫生 |
150717.82 |
六、其他收入 |
对个人和家庭的补助 |
十一、节能环保 |
对企事业单位的补贴 |
十二、城乡社区事务 |
赠与 |
十三、农林水事务 |
债务利息支出 |
十四、交通运输 |
债务还本支出 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
基本建设支出 |
十六、商业服务业等事务 |
其他资本性支出 |
十七、金融监管等事务支出 |
贷款转贷及产权参股 |
十八、地震灾后恢复重建支出 |
其他支出 |
十九、国土资源气象等事务 |
三、事业单位经营支出 |
二十、住房保障支出 |
14272.00 |
二十一、粮油物资管理事务 |
二十二、储备事务支出 |
二十三、预备费 |
二十四、国债还本付息支出 |
二十五、其他支出 |
二十六、转移性支出 |
本年收入合计 |
164989.82 |
本年支出合计 |
164989.82 |
本年支出合计 |
164989.82 |
七、上级补助收入 |
十四、对附属单位补助支出 |
二十七、对附属单位补助支出 |
八、附属单位上缴收入 |
十五、上缴上级支出 |
二十八、上缴上级支出 |
九、用事业基金弥补收支差额 |
十六、结转下年 |
二十九、结转下年 |
十、上年结转 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:政府性基金结转下年 |
其中:预算外专项结转 |
纳入预算管理的政府性基金结转 |
预算内专项结转 |
收 入 总 计 |
164989.82 |
支 出 总 计 |
164989.82 |
支 出 总 计 |
164989.82 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县吉尔孟乡计划生育服务站 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务 |
122,153.08 |
122,153.08 |
20112 |
人口与计划生育事务 |
122,153.08 |
122,153.08 |
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
122,153.08 |
122,153.08 |
210 |
医疗卫生 |
15,480.00 |
15,480.00 |
21005 |
医疗保障 |
15,480.00 |
15,480.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
11,352.00 |
11,352.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
4,128.00 |
4,128.00 |
221 |
住房保障支出 |
12,955.00 |
12,955.00 |
22102 |
住房改革支出 |
12,955.00 |
12,955.00 |
2210201 |
住房公积金 |
12,955.00 |
12,955.00 |
合计 |
150,588.08 |
150,588.08 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县吉尔孟乡卫生院 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
450,529.12 |
450,529.12 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
406,984.12 |
406,984.12 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
406,984.12 |
406,984.12 |
21005 |
医疗保障 |
43,545.00 |
43,545.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
31,933.00 |
31,933.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
11,612.00 |
11,612.00 |
221 |
住房保障支出 |
36,698.00 |
36,698.00 |
22102 |
住房改革支出 |
36,698.00 |
36,698.00 |
2210201 |
住房公积金 |
36,698.00 |
36,698.00 |
合计 |
487,227.12 |
487,227.12 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县泉吉乡计划生育服务站 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务 |
223,474.20 |
223,474.20 |
20112 |
人口与计划生育事务 |
223,474.20 |
223,474.20 |
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
223,474.20 |
223,474.20 |
210 |
医疗卫生 |
28,143.00 |
28,143.00 |
21005 |
基层医疗卫生机构 |
28,143.00 |
28,143.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
20638.00 |
20638.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
7505.00 |
7505.00 |
221 |
住房保障支出 |
23628.00 |
23628.00 |
221002 |
住房改革支出 |
23628.00 |
23628.00 |
2210201 |
住房公积金 |
23628.00 |
23628.00 |
合计 |
275,245.20 |
275,245.20 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县泉吉乡卫生院 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
769,741.20 |
769,741.20 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
691,771.20 |
691,771.20 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
691,771.20 |
691,771.20 |
21005 |
医疗保障 |
77,970.00 |
77,970.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
57,178.00 |
57,178.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
20,792.00 |
20,792.00 |
221 |
住房保障支出 |
65,595.00 |
65,595.00 |
22102 |
住房改革支出 |
65,595.00 |
65,595.00 |
2210201 |
住房公积金 |
65,595.00 |
65,595.00 |
合计 |
835,336.2 |
835,336.2 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县伊克乌兰计划生育服务站 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务 |
63,897.80 |
63,897.80 |
20112 |
人口与计划生育事务 |
63,897.80 |
63,897.80 |
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
63,897.80 |
63,897.80 |
210 |
医疗卫生 |
8,137.00 |
8,137.00 |
21005 |
医疗保障 |
8,137.00 |
8,137.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
5,967.00 |
5,967.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
2,170.00 |
2,170.00 |
221 |
住房保障支出 |
6,810.00 |
6,810.00 |
22102 |
住房改革支出 |
6,810.00 |
6,810.00 |
2210201 |
住房公积金 |
6,810.00 |
6,810.00 |
合计 |
78,844.80 |
78,844.80 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县伊克乌兰卫生院 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
640,453.32 |
640,453.32 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
579,193.32 |
579,193.32 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
579,193.32 |
579,193.32 |
21005 |
医疗保障 |
61,260.00 |
61,260.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
44,924.00 |
44,924.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
16,336.00 |
16,336.00 |
221 |
住房保障支出 |
51,663.00 |
51,663.00 |
22102 |
住房改革支出 |
51,663.00 |
51,663.00 |
2210201 |
住房公积金 |
51,663.00 |
51,663.00 |
合计 |
692,116.32 |
692,116.32 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县沙柳河镇计划生育服务站 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务 |
148,898.60 |
148,898.60 |
20112 |
人口与计划生育事务 |
148,898.60 |
148,898.60 |
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
148,898.60 |
148,898.60 |
210 |
医疗卫生 |
19,248.00 |
19,248.00 |
21005 |
医疗保障 |
19,248.00 |
19,248.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
14,115.00 |
14,115.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
5,133.00 |
5,133.00 |
221 |
住房保障支出 |
16,027.00 |
16,027.00 |
22102 |
住房改革支出 |
16,027.00 |
16,027.00 |
2210201 |
住房公积金 |
16,027.00 |
16,027.00 |
合计 |
184,173.60 |
184,173.60 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县沙柳河镇卫生院 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
676,144.32 |
676,144.32 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
614,319.32 |
614,319.32 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
614,319.32 |
614,319.32 |
21005 |
医疗保障 |
61,825.00 |
61,825.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
45,338.00 |
45,338.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
16,487.00 |
16,487.00 |
221 |
住房保障支出 |
51,944.00 |
51,944.00 |
22102 |
住房改革支出 |
51,944.00 |
51,944.00 |
2210201 |
住房公积金 |
51,944.00 |
51,944.00 |
合计 |
728,088.32 |
728,088.32 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县哈尔盖镇计划生育服务站 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
201 |
一般公共服务 |
177,806.48 |
177,806.48 |
20112 |
人口与计划生育事务 |
177,806.48 |
177,806.48 |
2011299 |
其他人口与计划生育事务支出 |
177,806.48 |
177,806.48 |
210 |
医疗卫生 |
22,020.00 |
22,020.00 |
21005 |
医疗保障 |
22,020.00 |
22,020.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
16,148.00 |
16,148.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
5,872.00 |
5,872.00 |
221 |
住房保障支出 |
18,479.00 |
18,479.00 |
22102 |
住房改革支出 |
18,479.00 |
18,479.00 |
2210201 |
住房公积金 |
18,479.00 |
18,479.00 |
合计 |
218,305.48 |
218,305.48 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县哈尔盖镇中心卫生院 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
1,464,921.04 |
1,464,921.04 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,318,608.04 |
131,860.04 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
1,318,608.04 |
1,318,608.04 |
21005 |
医疗保障 |
146,313.00 |
146,313.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
107,296.00 |
107,296.00 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
39,017.00 |
39,017.00 |
221 |
住房保障支出 |
119,753.00 |
119,753.00 |
22102 |
住房改革支出 |
119,753.00 |
119,753.00 |
2210201 |
住房公积金 |
119,753.00 |
119,753.00 |
合计 |
1,584,674.04 |
1,584,674.04 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县青海湖中心卫生院 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
345,011.56 |
345,011.56 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
311,204.56 |
311,204.56 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
311,204.56 |
311,204.56 |
21005 |
医疗保障 |
33,807.00 |
33,807.00 |
2100502 |
事业单位医疗 |
24,792.00 |
345,011.56 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
9,015.00 |
30,949.00 |
221 |
住房保障支出 |
30,949.00 |
30,949.00 |
22102 |
住房改革支出 |
30,949.00 |
30,949.00 |
2210201 |
住房公积金 |
30,949.00 |
30,949.00 |
合计 |
375,960.56 |
375,960.56 |
部门财政拨款支出预算表 |
单位名称:刚察县药品集中采购管理中心 |
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
210 |
医疗卫生 |
150,717.82 |
164,989.82 |
21004 |
公共卫生 |
133,652.92 |
133,652.92 |
2100499 |
医疗卫生 |
133,652.92 |
133,652.92 |
21005 |
医疗保障 |
17,064.90 |
17,064.90 |
2100502 |
事业单位医疗 |
12,514.26 |
12,514.26 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
4,550.64 |
4,550.64 |
221 |
住房保障支出 |
14,272.00 |
14,272.00 |
22102 |
住房改革支出 |
14,272.00 |
14,272.00 |
2210201 |
住房公积金 |
14,272.00 |
14,272.00 |
合计 |
164,989.82 |
164,989.82 |