刚察县乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门预算信息公开工作
发布时间:2012年05月20日 消息来源:刚察县卫生和人口计划生育局

为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财 〔2012〕131号),现将各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
乡镇卫生院成立于1958年。是政府办非营利性医疗机构,是新型农村合作医疗保险的定点医院。承担各乡镇人口的基本医疗、基本公共服务、新型农村合作医疗和村卫生所的管理工作。乡镇卫生院在职职工85名.见习岗位、长期临时36名.设置科室有:儿科、妇外科、藏医科、中藏西药房、急救室、化验室、放射科、手术室、发热门诊、免疫规划科、计划生育服务室。
县药品集中采购管理中心成立于2002年.在职职工2名.
二、主要职责
(一)宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
(二)开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
(三)落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。
(四)开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。
(五)协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
(六)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。
(七)提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。
(八)受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
(九)协助做好新型农村合作医疗工作。
(十)负责对村级卫生机构和乡村医生的业务管理和技术指导。
药品集中采购管理中心主要职责:监督、管理和集中采购全县医疗机构所使用得药品、医用耗材等工作并负责按时结算,退还过期药品,协调药品配送企业与各医疗机构之间的各项工作的衔接。
三、2012年主要工作目标及措施
强化公共卫生和基本医疗服务功能,改善医疗卫生服务条件,提高管理能力和服务水平,为广大农牧民提供安全、优质、价廉药品供应和高效方便的医疗卫生服务。进一步加强疾病预防控制体系建设,切实提升妇幼保健工作水平,全面提高公共卫生保障能力。推进新农合制度顺利实施。加强医疗服务质量管理,切实提升医疗服务水平。
四、预算收入分析
    2012年各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心收入安排如下:哈尔盖镇中心卫生院158.5,其中:财政补助收入 158.5万元。按照收支平衡原则,支出安排158.5万元,其中:用于工资福利支出137.3万元,对个人和家庭的补助支出12万元,商品和服务支出9.2万元。
计划生育服务站21.8万元,其中:财政补助收入 21.8万元。按照收支平衡原则,支出安排21.8万元,其中:用于工资福利支出18.8万元,对个人和家庭的补助支出1.8万元,商品和服务支出1.2万元。
泉吉乡中心卫生院83.5万元,其中:财政补助收入 83.5 万元。按照收支平衡原则,支出安排83.5万元,其中:用于工资福利支出72万元,对个人和家庭的补助支出6.5万元,商品和服务支出5万元. 计划生育服务站 27.5万元,其中:财政补助收入 27.5万元。按照收支平衡原则,支出安排27.5万元,其中:用于工资福利支出23.6万元,对个人和家庭的补助支出2.4万元,商品和服务支出1.5万元。
沙柳河镇卫生院72.8万元,其中:财政补助收入 72.8万元。按照收支平衡原则,支出安排 72.8万元,其中:用于工资福利支出63.7万元,对个人和家庭的补助支出5.2万元,商品和服务支出3.9万元. 计划生育服务站18.4万元,其中:财政补助收入 18.4万元。按照收支平衡原则,支出安排18.4元,其中:用于工资福利支出15.9万元,对个人和家庭的补助支出1.6万元,商品和服务支出0.9万元。
伊克乌兰乡卫生院69.2万元,其中:财政补助收入 69.2万元。按照收支平衡原则,支出安排69.2万元,其中:用于工资福利支出 59.8万元,对个人和家庭的补助支出5.2 万元,商品和服务支出4.2万元.计划生育服务站7.9万元,其中:财政补助收入 7.9万元。按照收支平衡原则,支出安排7.9万元,其中:用于工资福利支出 6.9万元,对个人和家庭的补助支出 0.7万元,商品和服务支出0.3万元。
吉尔孟乡卫生院48.7万元,其中:财政补助收入 48.7万元。按照收支平衡原则,支出安排48.7万元,其中:用于工资福利支出42万元,对个人和家庭的补助支出3.7万元,商品和服务支出3万元. 计划生育服务站 15.1万元,其中:财政补助收入 15.1万元。按照收支平衡原则,支出安排 15.1万元,其中:用于工资福利支出13万元,对个人和家庭的补助支出  1.3万元,商品和服务支出0.8万元。
青海湖中心卫生院37.6万元,其中:财政补助收入 37.6万元。按照收支平衡原则,支出安排37.6万元,其中:用于工资福利支出32.2万元,对个人和家庭的补助支出3.1万元,商品和服务支出2.3万元。
县药品集中采购管理中心16.5万元,其中:财政补助收入 16.5万元。按照收支平衡原则,支出安排16.5万元,其中:用于工资福利支出14.3万元,对个人和家庭的补助支出1.4万元,商品和服务支出0.8万元。

  

附表 1、各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门预算收支总表 

    2、各乡镇卫生院、药品集中采购管理中心2012年部门财政拨款支出预算表

部门预算收支总表
单位名称:刚察县吉尔孟乡计划生育服务站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 150588.08 一、一般公共服务 122153.08
经费拨款(补助) 150588.08 一、基本支出 150588.08 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 129491.08 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 8142.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 12955.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 15480.00 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 12955.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 150588.08 本年支出合计 150588.08 本年支出合计 150588.08
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 150588.08 支 出 总 计 150588.08 支 出 总 计 150588.08

部门预算收支总表
单位名称:刚察县吉尔孟乡卫生院 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 487227.12 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 487227.12 一、基本支出 487227.12 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 420471.12 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 30058.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 36698.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 450529.12
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 36698.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 487227.12 本年支出合计 487227.12 本年支出合计 487227.12
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 487227.12 支 出 总 计 支 出 总 计 487227.12
部门预算收支总表
单位名称:刚察县泉吉乡计划生育服务站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 275245.2 一、一般公共服务 223474.2
经费拨款(补助) 275245.2 一、基本支出 275245.2 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 235807.2 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 15810.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 23628.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 28143.00 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 23628.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 275245.2 本年支出合计 275245.2 本年支出合计 275245.2
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 275245.2 支 出 总 计 275245.2 支 出 总 计 275245.2
部门预算收支总表
单位名称:刚察县泉吉乡卫生院 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 835336.20  一、一般公共服务
经费拨款(补助) 835336.20  一、基本支出 835336.20  二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 719909.20  三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 49832.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 65595.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 769741.20 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 65595.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 835336.20  本年支出合计 835336.20  本年支出合计 835336.20 
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 835336.20  支 出 总 计 835336.20  支 出 总 计 835336.20 
部门预算收支总表
单位名称:刚察县伊克乌兰乡计划生育服务站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 78844.80  一、一般公共服务 63897.80 
经费拨款(补助) 78844.80  一、基本支出 78844.80  二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 68940.80  三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 3094.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 6810.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 8137.00 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 6810.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 78844.80  本年支出合计 78844.80  本年支出合计 78844.80 
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 78844.80  支 出 总 计 78844.80  支 出 总 计 78844.80 
部门预算收支总表
单位名称:刚察县伊克乌兰乡卫生院 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 692116.32 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 692116.32 一、基本支出 692116.32 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 598927.32 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 41526.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 51663.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 640453.32
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 51663.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 692116.32 本年支出合计 692116.32 本年支出合计 692116.32
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 692116.32 支 出 总 计 692116.32 支 出 总 计 692116.32
部门预算收支总表
单位名称:刚察县沙柳河镇计划生育服务站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 184173.60  一、一般公共服务 148898.60 
经费拨款(补助) 184173.60  一、基本支出 184173.60  二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 159492.60  三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 8654.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 16027.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 19248.00 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 16027.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 184173.60  本年支出合计 184173.60  本年支出合计 184173.60 
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 184173.60  支 出 总 计 184173.60  支 出 总 计 184173.60 
部门预算收支总表
单位名称:刚察县沙柳河镇卫生院 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 728088.32 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 728088.32 一、基本支出 728088.32 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 637562.32 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 38582.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 51944.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 676144.32
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 51944.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 728088.32 本年支出合计 728088.32 本年支出合计 728088.32
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 728088.32 支 出 总 计 728088.32 支 出 总 计 728088.32
部门预算收支总表
单位名称:刚察县哈尔盖计划生育服务站 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 218305.48 一、一般公共服务 177806.48
经费拨款(补助) 218305.48 一、基本支出 218305.48 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 187771.48 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 12055.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 18479.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 22020.00 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 18479.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 218305.48 本年支出合计 218305.48 本年支出合计 218305.48
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 218305.48 支 出 总 计 218305.48 支 出 总 计 218305.48
部门预算收支总表
单位名称:刚察县哈尔盖镇中心卫生院 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 1584674.04 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 1584674.04 一、基本支出 1584674.04 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 1372576.04 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 92345.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 119753.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 1464921.04 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 119753.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 1584674.04 本年支出合计 1584674.04 本年支出合计 1584674.04 
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 1584674.04 支 出 总 计 1584674.04 支 出 总 计 1584674.04
部门预算收支总表
单位名称:刚察县青海湖中心卫生院 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 375960.56 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 375960.56 一、基本支出 375960.56 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 322317.56 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 22694.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 30949.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 345011.56
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 30949.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 375960.56 本年支出合计 375960.56 本年支出合计 375960.56
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 375960.56 支 出 总 计 375960.56 支 出 总 计 375960.56
部门预算收支总表
单位名称:刚察县药品集中采购管理中心 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 164989.82 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 164989.82 一、基本支出 164989.82 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 142338.82 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 8379.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 14272.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 150717.82
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 14272.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 164989.82 本年支出合计 164989.82 本年支出合计 164989.82
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 164989.82 支 出 总 计 164989.82 支 出 总 计 164989.82
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县吉尔孟乡计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 122,153.08 122,153.08
20112 人口与计划生育事务 122,153.08 122,153.08
2011299 其他人口与计划生育事务支出 122,153.08 122,153.08
210 医疗卫生 15,480.00 15,480.00
21005 医疗保障 15,480.00 15,480.00
2100502 事业单位医疗  11,352.00   11,352.00 
2100503 公务员医疗补助  4,128.00   4,128.00 
221 住房保障支出  12,955.00   12,955.00 
22102 住房改革支出  12,955.00   12,955.00 
2210201 住房公积金  12,955.00   12,955.00 
合计 150,588.08  150,588.08 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县吉尔孟乡卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 450,529.12 450,529.12
21003 基层医疗卫生机构 406,984.12 406,984.12
2100302 乡镇卫生院 406,984.12 406,984.12
21005 医疗保障 43,545.00 43,545.00
2100502 事业单位医疗 31,933.00 31,933.00
2100503 公务员医疗补助 11,612.00  11,612.00 
221 住房保障支出 36,698.00  36,698.00 
22102 住房改革支出 36,698.00  36,698.00 
2210201 住房公积金 36,698.00  36,698.00 
合计 487,227.12  487,227.12 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县泉吉乡计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 223,474.20 223,474.20
20112 人口与计划生育事务 223,474.20 223,474.20
2011299 其他人口与计划生育事务支出 223,474.20 223,474.20
210 医疗卫生 28,143.00 28,143.00
21005 基层医疗卫生机构 28,143.00 28,143.00
2100502 事业单位医疗 20638.00  20638.00 
2100503 公务员医疗补助 7505.00  7505.00 
221 住房保障支出 23628.00  23628.00 
221002 住房改革支出 23628.00  23628.00 
2210201 住房公积金 23628.00  23628.00 
合计 275,245.20  275,245.20 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县泉吉乡卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 769,741.20 769,741.20
21003 基层医疗卫生机构 691,771.20 691,771.20
2100302 乡镇卫生院 691,771.20 691,771.20
21005 医疗保障 77,970.00 77,970.00
2100502 事业单位医疗 57,178.00 57,178.00
2100503 公务员医疗补助 20,792.00  20,792.00 
221 住房保障支出 65,595.00  65,595.00 
22102 住房改革支出 65,595.00  65,595.00 
2210201 住房公积金 65,595.00  65,595.00 
合计 835,336.2  835,336.2 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县伊克乌兰计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 63,897.80 63,897.80
20112 人口与计划生育事务 63,897.80 63,897.80
2011299 其他人口与计划生育事务支出 63,897.80 63,897.80
210 医疗卫生 8,137.00 8,137.00
21005 医疗保障 8,137.00 8,137.00
2100502 事业单位医疗 5,967.00  5,967.00 
2100503 公务员医疗补助 2,170.00  2,170.00 
221 住房保障支出 6,810.00  6,810.00 
22102 住房改革支出 6,810.00  6,810.00 
2210201 住房公积金 6,810.00  6,810.00 
合计 78,844.80  78,844.80 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县伊克乌兰卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 640,453.32 640,453.32
21003 基层医疗卫生机构 579,193.32 579,193.32
2100302 乡镇卫生院 579,193.32 579,193.32
21005 医疗保障 61,260.00 61,260.00
2100502 事业单位医疗 44,924.00 44,924.00
2100503 公务员医疗补助 16,336.00  16,336.00 
221 住房保障支出 51,663.00  51,663.00 
22102 住房改革支出 51,663.00  51,663.00 
2210201 住房公积金 51,663.00  51,663.00 
合计 692,116.32  692,116.32 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县沙柳河镇计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 148,898.60 148,898.60
20112 人口与计划生育事务 148,898.60 148,898.60
2011299 其他人口与计划生育事务支出 148,898.60 148,898.60
210 医疗卫生 19,248.00 19,248.00
21005 医疗保障 19,248.00 19,248.00
2100502 事业单位医疗 14,115.00  14,115.00 
2100503 公务员医疗补助 5,133.00  5,133.00 
221 住房保障支出 16,027.00  16,027.00 
22102 住房改革支出 16,027.00  16,027.00 
2210201 住房公积金 16,027.00  16,027.00 
合计 184,173.60  184,173.60 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县沙柳河镇卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 676,144.32 676,144.32
21003 基层医疗卫生机构 614,319.32 614,319.32
2100302 乡镇卫生院 614,319.32 614,319.32
21005 医疗保障 61,825.00 61,825.00
2100502 事业单位医疗 45,338.00 45,338.00
2100503 公务员医疗补助 16,487.00  16,487.00 
221 住房保障支出 51,944.00  51,944.00 
22102 住房改革支出 51,944.00  51,944.00 
2210201 住房公积金 51,944.00  51,944.00 
合计 728,088.32  728,088.32 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县哈尔盖镇计划生育服务站 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 177,806.48 177,806.48
20112 人口与计划生育事务 177,806.48 177,806.48
2011299 其他人口与计划生育事务支出 177,806.48 177,806.48
210 医疗卫生 22,020.00 22,020.00
21005 医疗保障 22,020.00 22,020.00
2100502 事业单位医疗 16,148.00  16,148.00 
2100503 公务员医疗补助 5,872.00  5,872.00 
221 住房保障支出 18,479.00  18,479.00 
22102 住房改革支出 18,479.00  18,479.00 
2210201 住房公积金 18,479.00  18,479.00 
合计 218,305.48  218,305.48 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县哈尔盖镇中心卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 1,464,921.04 1,464,921.04
21003 基层医疗卫生机构 1,318,608.04 131,860.04
2100302 乡镇卫生院 1,318,608.04 1,318,608.04
21005 医疗保障 146,313.00 146,313.00
2100502 事业单位医疗 107,296.00 107,296.00
2100503 公务员医疗补助 39,017.00  39,017.00 
221 住房保障支出 119,753.00  119,753.00 
22102 住房改革支出 119,753.00  119,753.00 
2210201 住房公积金 119,753.00  119,753.00 
合计 1,584,674.04  1,584,674.04 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县青海湖中心卫生院 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 345,011.56 345,011.56
21003 基层医疗卫生机构 311,204.56 311,204.56
2100302 乡镇卫生院 311,204.56 311,204.56
21005 医疗保障 33,807.00 33,807.00
2100502 事业单位医疗 24,792.00 345,011.56
2100503 公务员医疗补助  9,015.00   30,949.00 
221 住房保障支出  30,949.00   30,949.00 
22102 住房改革支出  30,949.00   30,949.00 
2210201 住房公积金  30,949.00   30,949.00 
合计 375,960.56  375,960.56 
部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县药品集中采购管理中心 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 150,717.82 164,989.82
21004 公共卫生 133,652.92 133,652.92
2100499 医疗卫生 133,652.92 133,652.92
21005 医疗保障 17,064.90 17,064.90
2100502 事业单位医疗 12,514.26 12,514.26
2100503 公务员医疗补助  4,550.64   4,550.64 
221 住房保障支出  14,272.00   14,272.00 
22102 住房改革支出  14,272.00   14,272.00 
2210201 住房公积金  14,272.00   14,272.00 
合计 164,989.82  164,989.82