刚察县人大常委会办公室
2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月21日 消息来源:刚察县人大常委会办公室

为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财 〔2012〕131号),现将刚察县人大常委会办公室2012年部门预算信息向社会公开如下:
一、单位概况
刚察县人大常委会,行政单位,内设常委会办公室和监督工作办公室,截至2011年12月单位在册人数16人,公益性岗位3人;公务用车4辆。
二、主要职责
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行
    (二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举,召开本级人民代表大会会议
    (三)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作的重大事项。根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划及预算的部分变更,决定授予地方的荣誉称号
    (四)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关国家工作人员的申诉和意见,撤销下一级人民代表大会及其常务主席团的不适当的决议,撤销本级人民政府的不适当的决定和命令
    (五)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免和撤销职务
(六)积极开展调研、执法检查、视察工作;
(七)办理群众来信,接待群众来访,向县委和县人大常委会领导同志报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要动态;
(八)转办、督办县人民代表大会期间和县人民代表大会闭会期间县人大代表议案和建议、批评、意见,向常委会或主任会议报告办理情况;
(九)承办补选、罢免州、县人大代表及州、县人大代表资格审查的有关工作;
(十)其它工作职责。
三、2012年主要工作目标及措施
(一)按时召开县级人民代表大会;
(二)组织召开常委会会议;
(三)根据需要随时召开常委会主任会议;
(四)常委会组织代表进行调研、视察和执法检查等工作;
(五)加强人大常委会对“一府两院”法律监督和工作监
督;
(六)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免和撤销职务
(七)组织人大代表培训; 
(八)协助省、州人大常委会做好本行政区域内的执法
检查、调研和视察等工作;
(九)做好人民群众来信来访工作;
(十)做好县人大常委会机关党建、党风廉政建设、精神文明建设、平安创建、民族团结进步创建和群团等工作;
(十一)指导乡镇人大主席团开展工作;
(十二)完成县委交办的其它工作。
四、预算收入分析
    2012年收入安排225.7万元,其中:财政补助收入225.7万元。按照收支平衡原则,支出安排225.7万元,其中:用于工资福利支出122.7万元,对个人和家庭的补助支出11.6万元,商品和服务支出29.1万元,项目支出62.3万元。
附表:1、刚察县人大2012年部门预算收支总表

   2、刚察县人大2012年部门财政拨款支出预算表

部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县人大常委会 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 2002297.34  1379297.34  623000.00 
人大事务 2002297.34  1379297.34  623000.00 
2010101 行政运行 1812297.34  1279297.34  533000.00 
干部培训费 20000.00  20000.00 
公务车运行维护费 183000.00  183000.00 
人代会会议费 135000.00  135000.00 
县人大代表活动经费 89000.00  89000.00 
乡人大代表活动经费 86000.00  86000.00 
县人大调研经费 20000.00  20000.00 
2010106 人大监督经费 20000.00  20000.00 
2010107 代表培训经费 60000.00  60000.00 
2010199 代表误工补贴 10000.00  10000.00 
210 医疗卫生 139227.60  139227.60 
医疗保障 139227.60  152795.36 
2100501 行政单位医疗 102100.24  102100.24 
2100503 公务员医疗补助 37127.36  37127.36 
221 住房保障支出 115668.00  115668.00 
住房改革指出 115668.00  115668.00 
2210201 住房公积金 115668.00  115668.00 
合 计 2,257,192.94 1,634,192.94 623,000.00

部门预算收支总表
单位名称:刚察县人大 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 2257192.94 一、一般公共服务 2002297.34
经费拨款(补助) 一、基本支出 1634192.94 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 1226764.98 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 291759.96 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 115668 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 139227.6
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  623000 十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 115668
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 本年支出合计 2257192.94 本年支出合计 2257192.94
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 2257192.94 支 出 总 计 2257192.94 支 出 总 计 2257192.94