刚察县卫生和人口计划生育局
2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月21日 消息来源: 刚察县卫生和人口计划生育局

根据县人民政府《转发县财政局关于刚察县财政预算信息公开实施办法的通知》(刚政办〔2012〕131号)精神,为做好本单位预算信息公开工作,现将卫生与人口计划生育局2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
刚察县卫生和人口计划生育局是全额拨款的行政单位,单位地址:刚察县东大街,在职人员7人。
二、主要职责
为县政府主管全县卫生、人口、计划生育的工作部门。
主要职责:贯彻执行国家关于卫生与人口计划生育工作的政策及法律法规,研究提出全县卫生与人口计划生育事业发展中长期规划及年度计划,并负责组织实施;围绕全县国民经济与社会发展总体规划,加强对全县卫生与人口计划生育工作运行的宏观管理;负责卫生、计划生育技术规范和标准的监督实施;依据国家制定,颁布的卫生与人口计划生育行政法规,对全县的卫生监督执法以及药品、医疗机构、医疗器材和计划生育技术人员、计划生育执行情况实施监督;争取国内外项目,改善卫生与计划生育领域内的基础改施建设,重观和发展中藏医学,拓宽服务领域;负责全县的卫生及计生方面的信息统计工作,制定和组织实施卫生系统精神文明建设和依法治理的规划与措施;代管医学会、红十字会、农牧区新型农村合作医疗办公室、爱国卫生运动委员会、计划生育协会、初级卫生保健办公室、地方病防治领导小组办公室、传染病防治领导小组办公室等机构的日常事务,负责与之相关的组织管理、规划实施、监督检查等工作;按照区域卫生规划标准,对全县医疗机构进行合理布局;按照国家统一规定,协同有关部门做好对卫生技术人员专业技术职务的考核和评聘工作;组织调度全县的卫生技术力量,对县内重大突发疫情、病情实施紧急处置,防止和控制疫情、疾病的发生和蔓延;发展医学教育,培养医药卫生人才,按照分级培训的原则,负责健康教育,继续医学教育及乡村医生教育的规划和管理;研究全县人口发展战略,组织对人口规模、趋势、素质、结构等人口与计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究;根据县政府确定的人口控制目标,拟定计划生育中长期规划和年度计划,做好人口性别比治理工作和提高出生人口素质工作,负责人口和计划生育统计工作,组织人口和计划生育抽样调查和专项调查;拟订全县人口和计划生育宣传教育工作规划,并组织实施;负责人口和计划生育事业费及专项经费的使用和管理;拟订全县人口和计划生育目标责任制和考核办法,督促和指导人口、计划生育目标管理责任制的执行和落实;协调有关部门做好流动人口计划生育管理与服务,推动流动人口的综合管理;综合管理计划生育技术服务工作,负责制定计划生育生殖保健服务的规划与规范;监督和指导计划生育技术应用及药具发放;承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。
三、2012年预算收入分析

  2012年总收入安排10058161.42元,其中:财政补助收入10058161.42元。按照收支平衡原则,支出安排10058161.42元,其中:用于工资福利支出439551.86元,商品和服务支出57833.56元;项目支出9560776.00元,其中其他支出9560776.00元。

部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县卫生和人口计划生育局 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
201 一般公共服务 193,000.00 193,000.00
20112 人口与计划生育事务 193,000.00 193,000.00
2011299 其他人口与计划生育事务支出 193,000.00 193,000.00
210 医疗卫生 9865161.42 497385.72 9367776
210001 医疗卫生管理事务 460003.32 460003.32
2100101 行政运行 460003.32 460003.32
21002 公立医院 250000 250000
2100201 综合医院 250000 250000
21004 公共卫生 9117776 9117776
2100408 基本公共卫生服务 690000 690000
2100409 重大公共卫生专项 1250000 1250000
2100499 其他公共卫生支出 7177776 7177776
21005 医疗保障 37382.1 37382.1
2100501 行政单位医疗 27413.54 27413.54
2100503 公务员医疗补助 9968.56 9968.56

部门预算收支总表
单位名称:刚察县卫生人口计划生育局 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 10058161.42 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 一、基本支出 497385.42 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 439551.86 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 57833.56 四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 9560776 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生 10058161.42
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  9560776 十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 10058161.42 本年支出合计 10058161.42 本年支出合计 10058161.42
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 10058161.42 支 出 总 计 10058161.42 支 出 总 计 10058161.42