刚察县交通局2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月22日 消息来源:刚察县交通局

一、概况
(一)机构及人员情况
刚察县交通局于2004年从原计划经济局分出单独成立,现有行政人员4名、工勤人员1名、技术人员1名。系政府管理体制下的行政单位,业务上受海北州交通局的指导。2008年成立刚察县路政管理大队,人员编制5名现有人员4名,系刚察县交通局下属事业单位。局属单位包括县运管所、县汽车运输公司、县汽车站、热水、鸟岛汽车站。
(二)主要职能
贯彻国家、省、市有关交通的方针、政策、规范,并组织实施;负责交通运输行业管理(包括道路运输客货运输、运输市场、运输服务业、运输搬运装卸等);对地方公路的养护、路政管理进行检查、监督;负责地方公路的建设;交通基础设施的规划和建设;组织重点交通工程建设的实施;负责直属单位的精神文明建设、职工队伍建设;按干部管理权限管理直属单位干部;承办省、州、县赋予的其他任务;人大、政协交办的议案和提案。
二、主要工作及取得的成绩
  (一)交通基础设施建设
截至2010年底,我县境内公路里程达1470.6公里。其中,国省道干线公路193公里,地方公路1277.6公路,包括县道220.82公里,乡、村道1056.78公里。“十一五”期间累计新改建农村公路1240.63公里,其中:通村砂路921.6公里,通乡油路101.27公里,硬化道路217.77公里,修建桥梁49座,新建客运站点4处,累计完成固定资产投资1.65亿元。
(二)地方道路养护和路政管理情况
为进一步加强农村公路养护管理,确保全县900公里农村公路安全、畅通,县委、县政府高度重视农村公路养护管理工作,成立了以主管县长为组长,交通局长为副组长,各乡镇负责人为成员的农村公路养护管理领导小组,将农村公路养护纳入县政府年度目标考核,并与各乡镇签订了目标书。按照“县道县养、乡道乡养、村道村养”的总体要求,通过积极探索,总结摸索出以县、乡、村齐抓共管的“三级联动”养护管理模式,取得了一定成效,使我县农村公路养护工作逐步迈进正常化、规范化和制度化进程。
公路路政、运政执法力量得到进一步加强,执法工作得到进一步规范,有效维护了全县道路运输市场持续以及公路路产、路权,确保了全县农村公路的安全、畅通、便捷。
(三)道路运输情况
公路建设的发展,道路状况的改善,为道路运输业提供了基础保障。据不完全统计全县民用汽车保有量已达1200余辆,其中营业性运输车辆597辆;年完成客、货运量占全县综合运量的98%和96%。全县已建成三级客运站1个,四级汽车站1个,五级汽车站2个,客运停靠点1个,开通客运班线11条,日运送旅客360人次,与此同时,刚察县还积极鼓励运输从业者大力发展农村客运,使城镇居民和广大农牧民群众出行环境与乘车条件得到了切实改善。
三、预算收入分析
  1、 2012年交通局收入安排1036324.52元,其中:财政补助收入1036324.52元。按照收支平衡原则,支出安排1036324.52元,其中:用于工资福利支出312162.62元、对个人和家庭的补助支出28272元、商品和服务支出62365元、其它资本性支出既农村公路养护资金633524.9元。

2、2012年路政大队收入安排228849.98元,其中:财政补助收入228849.98元。按照收支平衡原则,支出安排228849.98元,其中:用于工资福利支出191897.98元、对个人和家庭的补助支出18600元、商品和服务支出18352元。

部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县路政大队 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生  20,137.80   20,137.80 
21005 医疗保障  20,137.80   20,137.80 
2100502 事业单位医疗  14,767.72   14,767.72 
2100503 公务员医疗补助  5,370.08   5,370.08 
214 交通运输  190,112.18   190,112.18 
21401 公路水路运输  190,112.18   190,112.18 
2140101 行政运行  190,112.18   190,112.18 
221 住房保障支出  18,600.00   18,600.00 
22102 住房改革支出  18,600.00   18,600.00 
2210201 住房公积金  18,600.00   18,600.00 
合计  228,849.98   228,849.98   -  

部门预算收支总表
单位名称:刚察县路政大队 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 228,849.98  一、一般公共服务
经费拨款(补助) 228,849.98  一、基本支出 228,849.98  二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 191,897.98  三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 18,352.00  四、公共安全
二、预算外收入    对个人和家庭的补助  18,600.00  五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 十、医疗卫生  20,137.80 
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴 十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输 190,112.18 
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出 十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出  18,600.00 
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 228,849.98  本年支出合计 228,849.98  本年支出合计
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 228,849.98  支 出 总 计 228,849.98  支 出 总 计 228,849.98