刚察县委办公室2012年部门预算信息
公开
为进一步做好财政预算信息公开工作,根据县政府办公室《转发县财政局关于刚察县财政预算信息公开实施办法的通知》(刚政办〔2012〕131号)的文件要求,现将县委办公室2012年部门财政预算信息公开工作如下:
一、单位概况
县委办公室为一级预算单位,共计75人,其中包括(县委办公室、县委宣传部、县委统战部、县委政法委、县妇联、团县委、县档案局、县文联)。财务上实行全额预算拨款管理制度。
二、主要职责
县委办公室是县委的综合办事机构,具体承担县委的日常政务和事务性工作,主要职责是:
(一)负责对全县重要情况进行综合研究分析,向县委及州委办公室提供有参考价值的情况、信息和建议,办理各乡镇、各部门各单位上报县委的公文,为县委做好各项服务工作。
(二)负责对县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神落实情况和上级党委以及县委领导同志批示的办理工作进行督促检查;围绕县委的总体部署和中心工作,开展调查研究,做好信息的采编和反馈工作。
(三)负责县委日常文书处理和文件材料以及县委领导同志重要讲话文稿的起草工作。
(四)负责县委和办公室文件材料的撰写、审核、拟办、印制和分发工作。
(五)负责县委和办公室召开的各种会议的会务工作以及县委办公室的值班工作和有关接待工作。
(六)负责全县党委系统的业务指导和工作联系。
(七)承办上级领导机关交办、转办及县委领导同志批办、交办的信访事项。
(八)承办事关全县农牧区重要工作的安排、协调督促落实;做好全县党史工作的研究;负责对全县各乡镇、各部门年度目标任务的制定、考核、奖励等。
(九)承办县委领导交办的其他事项。
三、2012年主要工作目标及措施
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻落实党的十七大和十七届六中全会、中央经济工作会议和省州委全体会议精神,以科学发展为主题,以加强组织建设为支撑,以“建一流队伍、树一流形象、干一流工作、创一流业绩”为目标,紧紧围绕县委中心工作,从实际出发,全面开展“提素质、强服务、树形象”活动,进一步加强干部队伍思想政治建设,业务能力建设和工作作风建设,切实提高党委办公部门的服务水平,为全县经济社会加快发展作出应有的贡献。
四、预算收入分析
2012年收入安排6229511.33元,其中:财政补助收入 6229511.33元。按照收支平衡原则,支出安排6229511.33元,其中:用于工资福利支出3249292.55元,商品和服务支出743563.2元,对个人和家庭补助支出303556元,项目支出1933099.58元
附表:1、刚察县委办公室2012年部门预算收支总表
2、刚察县委办公室2012年部门财政拨款支出预算表
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县委办公室
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
2,978,269.14
1,806,826.56
20131
党委办公厅(室)及相关机关事务
2,978,269.14
2,978,269.14
2013101
行政运行
1,171,442.58
1,171,442.58
210
医疗卫生
163,653.60
163,653.60
2100501
行政医疗
120,012.64
120,012.64
2100503
公务员医疗补助
43,640.96
43,640.96
221
住房保障支出
146,528.00
146,528.00
22102
住房改革支出
146,528.00
146,528.00
2210201
住房公积金
146,528.00
146,528.00
合 计
3,288,450.74
2,117,008.16
1,171,442.58
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县委宣传部
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
778,703.60
425,873.60
20133
宣传事务
778,703.60
425,873.60
2013301
行政运行
352,830.00
352,830.00
210
医疗卫生
48,254.40
48,254.40
2100501
行政医疗
35,386.56
35,386.56
2100503
公务员医疗补助
12,867.84
12,867.84
221
住房保障支出
34,682.00
34,682.00
22102
住房改革支出
34,682.00
34,682.00
2210201
住房公积金
34,682.00
34,682.00
合 计
861640
508810
352,830.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县文联
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
207
文化体育与传媒
90,000.00
90,000.00
2079999
其他文化体育与传媒支出
90,000.00
90,000
合 计
90,000
90,000
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县委统战部
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
469,317.88
365,317.88
20134
统战事务
469,317.88
365,317.88
2013401
行政运行
104,000.00
104,000.00
210
医疗卫生
36,211.20
30,624.00
2100501
行政医疗
26,554.88
26,554.88
2100503
公务员医疗补助
9,656.32
9,656.32
221
住房保障支出
30,624.00
30,624.00
22102
住房改革支出
30,624.00
30,624.00
2210201
住房公积金
30,624.00
30,624.00
合 计
536,153.08
432,153.08
104,000.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县委政法委
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
467,438.00
334,438.00
20136
其他共产党事务支出
467,438.00
334,438.00
2013601
行政运行
133,000.00
133,000.00
210
医疗卫生
34,487.40
34,487.40
2100501
行政医疗
25,290.76
25,290.76
2100503
公务员医疗补助
9,196.64
9,196.64
221
住房保障支出
28,588.00
28,588.00
22102
住房改革支出
28,588.00
28,588.00
2210201
住房公积金
28,588.00
28,588.00
合 计
530,513.40
397,513.40
133,000.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称:团县委
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
103,154.04
69,154.04
20129
群众团体事务
103,154.04
69,154.04
2012901
行政运行
34,000.00
34,000.00
210
医疗卫生
7,818.60
7,818.60
2100501
行政医疗
5,733.64
5,733.64
2100503
公务员医疗补助
2,084.96
2,084.96
221
住房保障支出
6,519.00
6,519.00
22102
住房改革支出
6,519.00
6,519.00
2210201
住房公积金
6,519.00
6,519.00
合 计
117,491.64
83,491.64
34,000.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县档案局
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
577,508.43
548,681.43
20126
档案事务
577,508.43
548,681.43
2012604
行政运行
28,827.00
28,827.00
210
医疗卫生
59,302.32
59,302.32
2100501
行政医疗
43,488.37
43,488.37
2100503
公务员医疗补助
15,813.95
15,813.95
221
住房保障支出
49,295.00
49,295.00
22102
住房改革支出
49,295.00
49,295.00
2210201
住房公积金
49,295.00
49,295.00
合 计
686,105.75
657,278.75
28,827.00
部门财政拨款支出预算表
单位名称:县妇联
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
201
一般公共服务
103,017.32
84,017.32
20129
群众团体事务
103,017.32
84,017.32
2012901
行政运行
19,000.00
19,000.00
210
医疗卫生
8,819.40
8,819.40
2100501
行政医疗
6,467.56
6,467.56
2100503
公务员医疗补助
2,351.84
2,351.84
221
住房保障支出
7,320.00
7,320.00
22102
住房改革支出
7,320.00
7,320.00
2210201
住房公积金
7,320.00
7,320.00
合 计
119,156.72
100,156.72
19,000.00
部门预算收支总表
单位名称:县委办公室
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
3288450.74
一、一般公共服务
2978269.14
经费拨款(补助)
一、基本支出
2117008.16
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
1586829.56
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
383650.6
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
146528
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
1171442.58
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
1171442.58
十、医疗卫生
163653.6
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
146528
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
3288450.74
本年支出合计
3288450.74
本年支出合计
3288450.74
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
3288450.74
支 出 总 计
3288450.74
支 出 总 计
3288450.74
部门预算收支总表
单位名称:县委宣传部
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
861640
一、一般公共服务
778703.6
经费拨款(补助)
一、基本支出
508810
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
380375.96
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
93752.04
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
34682
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
352830
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
352830
十、医疗卫生
48254.4
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
34682
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
861640
本年支出合计
861640
本年支出合计
861640
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
861640
支 出 总 计
861640
支 出 总 计
861640
部门预算收支总表
单位名称:县文联
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
90000
一、一般公共服务
经费拨款(补助)
一、基本支出
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
90000
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
90000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
90000
十、医疗卫生
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
90000
本年支出合计
90000
本年支出合计
90000
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
90000
支 出 总 计
90000
支 出 总 计
90000
部门预算收支总表
单位名称:县委统战部
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
536153.08
一、一般公共服务
469317.88
经费拨款(补助)
一、基本支出
432153.08
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
323762.88
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
77766.2
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
30624
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
104000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
104000
十、医疗卫生
36211.2
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
30624
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
536153.08
本年支出合计
536153.08
本年支出合计
536153.08
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
536153.08
支 出 总 计
536153.08
支 出 总 计
536153.08
部门预算收支总表
单位名称:县委政法委
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
530513.4
一、一般公共服务
467438
经费拨款(补助)
一、基本支出
397513.4
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
302776.4
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
66149
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
28588
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
133000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
133000
十、医疗卫生
34487.4
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
28588
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
530513.4
本年支出合计
530513.4
本年支出合计
530513.4
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
530513.4
支 出 总 计
530513.4
支 出 总 计
530513.4
部门预算收支总表
单位名称:县委妇联
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
119156.72
一、一般公共服务
103017.32
经费拨款(补助)
一、基本支出
100156.72
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
78298.4
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
14538.32
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
7320
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
19000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
19000
十、医疗卫生
8819.4
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
7320
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
119156.72
本年支出合计
119156.72
本年支出合计
119156.72
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
119156.72
支 出 总 计
119156.72
支 出 总 计
119156.72
部门预算收支总表
单位名称:团县委
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
117491.64
一、一般公共服务
103154.04
经费拨款(补助)
一、基本支出
83491.64
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
68369.6
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
8603.04
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
6519
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
34000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
34000
十、医疗卫生
7818.6
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
6519
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
117491.64
本年支出合计
117491.64
本年支出合计
117491.64
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
117491.64
支 出 总 计
117491.64
支 出 总 计
117491.64
部门预算收支总表
单位名称:县档案局
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
686105.75
一、一般公共服务
577508.43
经费拨款(补助)
一、基本支出
657278.75
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
508879.75
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
99104
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
49295
五、教育
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
28827
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
28827
十、医疗卫生
59302.32
六、其他收入
对个人和家庭的补助
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
49295
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
686105.75
本年支出合计
686105.75
本年支出合计
686105.75
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
686105.75
支 出 总 计
686105.75
支 出 总 计
686105.75