刚察县司法局司法行政系统2012年部门预算信息公开
发布时间:2012年05月23日 消息来源:

为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚财〔2012〕131号),现将县司法局2012年部门预算信息公开如下:

一、单位概况

刚察县司法局成立于1982年2月,办公场位于刚察县城西大街。局机关属下设办公室、基层室、公证处、法律援助中心、湖光律师事务所及五个乡镇司法所,与县依法治县办公室合署办公。刚察县司法行政系统人员编制数共26人,其中:局机关(含依法治县办主任编制)10人、各司法所6人、县法律援助中心(含湖光律师事务所)5人、县公证处5人。刚察县司法局实有人数24人,局机关10人、各司法所3人、县法律援助中心(含湖光律师事务所)6人、县公证处5人。

  二、主要职责

(一)组织实施司法行政工作的法律、法规,编制司法行政工作中的长期规划、年度工作计划,并监督实施。
(二)拟订全民普及法律常识和依法治理规划并组织实施,指导监督各县、各行业开展法制宣传和依法治理工作。
(三)负责指导监督管理律师、公证工作并承担相应责任,指导法律顾问工作,进行行业奖惩。
(四)监督管理全县法律援助工作。
(五)指导、监督司法所建设、人民调解、社区矫正、法律服务和帮教安置工作。
(六)承办国家司法考试相关工作。
(七)指导面向社会的司法鉴定工作,承办司法鉴定机构和司法鉴定人员的登记管理工作。
(八)指导监督司法行政系统行政处罚、行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理,指导系统依法行政、政务公开、信息公开等工作。
(九)指导监督司法行政系统队伍建设工作。

  (十)承办县政府和县依法治县工作领导小组交办的其他事项。

  三、2012年主要工作目标及措施

  2012年全县司法行政工作,着重抓好以下五个方面的工作:一是紧紧围绕服务经济社会平稳较快发展,深入开展“法律服务为民创优年”活动,着力加强法律服务和法律援助工作;二是紧紧围绕加强和创新社会管理,深入开展矛盾纠纷“大排查、大调处”专项活动,着力加强人民调解、特殊人群服务管理工作;三是紧紧围绕推进依法治县,深入开展“深化法律八进,服务科学发展”活动,强力推进普法依法治理工作;四是紧紧围绕提高强基固本,深入开展“五好司法所”创建活动,着力加强基层基础工作;五是紧紧围绕严格公正文明廉洁执法,深入开展政法干警“忠诚、为民、公正、廉洁”核心价值观教育实践活动,着力加强队伍建设。

四、预算收入分析

2012年收入安排2318792.92元,其中:财政收入2318792.92元,按照收支平衡的原则,支出安排2318792.92元,其中:用于工资福利730737.4元,商品和服务支出575578元,对个人和家庭的补助支出157656元。

附件:1、刚察县司法局部门预算收支总表

   2、刚察县司法局部门财政拨款支出预算表

部门财政拨款支出预算表
单位名称:刚察县司法局 单位:元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 备注
210 医疗卫生 181,477.20 181,477.20
21005 医保障 181,477.20 181,477.20
2100501 行政单位医疗 79,465.76 79,465.76
2100502 事业单位医疗 53,617.52 53,617.52
2100503 公务员医疗补助 48,393.92 48393.92
204 公共安全 1,979,659.72 1651359.72 328300
20106 司法 1,979,659.72 1651359.72 328300
2040601 行政运行 1,276,497.60 1086497.6 190000
2040604 基层司法业务 102,600.00 102600
2040605 普法宣传 23,100.00 23100
2040606 律师公证管理 254,352.60 254352.6
2040607 法律援助 323,109.52 310509.52 12600
221 住房保障支出 157,656.00 157656
22102 住房改革支出 157,656.00 157656
2210201 住房公积金 157,656.00 157656
共计 2,318,792.92 1,990,492.92  328,300.00 

部门预算收支总表
单位名称:刚察县司法局 单位:元
收入 支出
项目 金额 金额 金额
一、财政拨款(补助) 2318792.92 一、一般公共服务
经费拨款(补助) 一、基本支出 1990492.92 二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款    工资福利支出 1585558.92 三、国防
罚没收入安排的拨款    商品和服务支出 247278 四、公共安全 1979659.72
二、预算外收入    对个人和家庭的补助 157656 五、教育
专户核拨的预算外资金    其他资本性支出等 六、科学技术
批准留用的预算外资金 七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金) 二、项目支出 328300 八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入    工资福利支出 九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入    商品和服务支出 328300 十、医疗卫生 181477.2
六、其他收入    对个人和家庭的补助 十一、节能环保
   对企事业单位的补贴                           十二、城乡社区事务
   赠与 十三、农林水事务
   债务利息支出 十四、交通运输
   债务还本支出 十五、资源勘探电力信息等事务
   基本建设支出                                    十六、商业服务业等事务
   其他资本性支出 十七、金融监管等事务支出
   贷款转贷及产权参股 十八、地震灾后恢复重建支出
   其他支出  十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出 二十、住房保障支出 157656
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计 2318792.92 本年支出合计 2318792.92 本年支出合计 2318792.92
七、上级补助收入 十四、对附属单位补助支出 二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入 十五、上缴上级支出 二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额 十六、结转下年 二十九、结转下年
十、上年结转   其中:政府性基金结转下年   其中:政府性基金结转下年
  其中:预算外专项结转
  纳入预算管理的政府性基金结转
  预算内专项结转
收 入 总 计 2318792.92 支 出 总 计 2318792.92 支 出 总 计 2318792.92