刚察县热水民族寄宿制完全小学2012年部门预算信息公开
为做好2012年预算信息公开工作,根据刚察县财政局《关于做好2012年财政预算信息主动公开工作的通知》(刚〔2012〕131号),现将热水民族寄宿制完全小学2012年部门预算信息公开如下:
一、单位概况
热水民族寄宿制完全小学原名青海热水煤矿职工子弟学校,创办于1971年,学校地处刚察县东北部,距县城110公里,海拔3600m,湟嘉公路由此通过。
校园面积为10675m2,学校校舍建筑面积为1195m2。学校现有教职工12人、特岗教师1人。其中专职教师13人。教师学历:本科5人、专科7人、高中1人。教师职称:中学高级教师1人,小学高级5教师人,小学一级教师4人,未评3人。教师资格证:中学教师资格证:7人,小学教师资格证:4人,正在办理2人。现有在校生62人,汉族14人、藏族21人、回族27人,少数民族占全校学生总数的77%。
现有图书900册,生均14.5册。科学仪器1235件套,价值21700元。
学校以“不断推进素质教育、促进学生全面发展”为宗旨,坚持“以人为本、发展为本”的原则,为办成家长和社会都满意的学校而不懈努力。
二、主要职责
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序,为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革,按教育规律办事,不断提高教育质量。
4、根据学校规模,设置学校管理机构,建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人,服务育人,环境育人方针,加强对学生的思想品德教育,使学生的德智体全面发展。
6、抓好教师队伍建设,使每个教师都热心于教育事业。
7、做好安全防范,保证学生的人身安全。
三、2012年主要工作目标及措施
1、加强学生的德育工作、行为养成教育。继续抓好班主任的建设与管理,切实推进“德育导师制”工作。重实践、重落实、重转变,进而提高德育工作。
3、坚持思想理念先导,提升队伍整体素质。
认真组织政治学习、业务学习,把握教育发展的方向,注重教育质量的提高。以思想理念为先导,高度重视教师的专业素质,要以校本研训为主渠道来切实帮助教师提高业务素质。进一步优化干部队伍,提高以理服人的民主管理和以能带人的科学管理的能力。
4、深化教育教学改革,促进学生全面发展。
以教科研为龙头,以加强教学常规管理为抓手,以提高教师教学能力为根本,以学生的全面发展为宗旨,全面实施素质教育,力求教科研工作一体化,教师专业化,学校素质化。培育学生综合素质。
5、营造和谐校园环境,促进学校稳定发展。
坚持依法治校原则。不断完善学校各项制度、岗位职责和运作机制。加强综治安全工作。落实校园安全工作责任制和维稳工作,落实学校各项安全制度和校园突发事件应急预案等各类应急预案,并定期开展安全隐患排查活动和逃生演练等。
四、预算收入分析
2012年收入安排 98.2 万元,其中:财政补助收入 98.2 万元。按照收支平衡原则,支出安排98.2 万元,其中:用于工资福利支出82.2万元,对个人和家庭的补助支出7.4 万元,商品和服务支出 5.1 万元,项目支出 3.5 万元。
部门财政拨款支出预算表
单位名称:
刚察县热水民族寄宿制完全小学
单位:元
科目编码
科目名称
合 计
基本支出
项目支出
备注
210
医疗卫生
92,196.06
92,196.06
21005
医保障
68,144.94
68,144.94
2100503
公务员医疗补助
24051.12
24051.12
205
教育
815835
815835
2050101
行政运行
2050201
学前教育
2050202
小学教育
815835
815835
35000
2050299
其他普通教育支出
2059999
其他教育支出
221
住房保障支出
74244
74244
22102
住房改革支出
74244
74244
2210201
住房公积金
74244
74244
共计
982,275.06
982,275.06
35000
部门预算收支总表
单位名称:刚察县热水民族寄宿制完全小学
单位:元
收入
支出
项目
金额
金额
金额
一、财政拨款(补助)
982275.06
一、一般公共服务
经费拨款(补助)
一、基本支出
947275.06
二、外交
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
工资福利支出
821656.06
三、国防
罚没收入安排的拨款
商品和服务支出
51375
四、公共安全
二、预算外收入
对个人和家庭的补助
74244
五、教育
815835
专户核拨的预算外资金
其他资本性支出等
六、科学技术
批准留用的预算外资金
七、文化体育与传媒
三、事业收入(不含预算外资金)
二、项目支出
35000
八、社会保障和就业
四、事业单位经营收入
工资福利支出
九、社会保险基金支出
五、纳入预算管理的政府性基金收入
商品和服务支出
十、医疗卫生
92196.06
六、其他收入
对个人和家庭的补助
35000
十一、节能环保
对企事业单位的补贴
十二、城乡社区事务
赠与
十三、农林水事务
债务利息支出
十四、交通运输
债务还本支出
十五、资源勘探电力信息等事务
基本建设支出
十六、商业服务业等事务
其他资本性支出
十七、金融监管等事务支出
贷款转贷及产权参股
十八、地震灾后恢复重建支出
其他支出
十九、国土资源气象等事务
三、事业单位经营支出
二十、住房保障支出
74244
二十一、粮油物资管理事务
二十二、储备事务支出
二十三、预备费
二十四、国债还本付息支出
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
本年收入合计
982275.06
本年支出合计
982275.02
本年支出合计
982275.06
七、上级补助收入
十四、对附属单位补助支出
二十七、对附属单位补助支出
八、附属单位上缴收入
十五、上缴上级支出
二十八、上缴上级支出
九、用事业基金弥补收支差额
十六、结转下年
二十九、结转下年
十、上年结转
其中:政府性基金结转下年
其中:政府性基金结转下年
其中:预算外专项结转
纳入预算管理的政府性基金结转
预算内专项结转
收 入 总 计
982275.06
支 出 总 计
982275.02
支 出 总 计
982275.06